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审计主管的基本职责.pdf


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约28页 举报非法文档有奖
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】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。:..审计主管的基本职责职责:1、协助制定、实施年度审计计划,对公司及下属实体经济活动的真实性、合法性和有效性进行审计,协助编制审计方案、出具审计报告以及对审计处理意见的落实。3、协调外部审计工作对接,协助开展内审与内控方面的专业培训。任职资格:1、熟悉国家有关财经法规和企业会计准则;精通企业内部审计准则、内部控制规范、审计与内控工作方法及流程;熟练应用办公软件(WORD、EXCEL、VISIO、POWERPOINT等)2、有CIA、CPA、中级审计(会计)师以上资格者优先。具备2年以上相关工作经验,有国内领先会计师事务所、上市公司内审或内控部门从业经验者优先;有业务流程搭建或风控合规管理经验者优先。职责:1、完成所负责区域的各类审计工作,如高新认定、双软、四板及新三板等;2、办事处人员管理,以及与总部审计经理的沟通协调;3、全面负责办事处的所有相关事宜。任职资格:1、会计或审计专业毕业;:..2、具备良好的沟通以及团队协作精神;3、正直诚实,工作态度积极,责任心强;4、良好的语言、文字表达能力,熟练运用MicrosoftOffice办公软件。5、有会计或审计经验优先录用;CPA通过一门及以上者优先录用。职责1、参与年度审计的编制和部门工作规划的拟定工作;2、参与制定、完善内部审计制度;3、监督、审核集团预算的编制与执行;4、根据部门工作安排审计监督集团的内部控制制度、业务流程的健全性、合理性;推进内控管理的工作计划,对内控制度的执行情况进行调查,上报调查结果,根据调查中存在的问题提出建议;5、根据部门工作目标,执行审计部工作计划,实施具体审计项目的审计、监督、检查、服务工作(包括但不限于:销售与收款、采购与付款、资金管理、固定资产管理等)以及各类专项审计(离任审计、舞弊调查及其他特别事项审计);6、根据工作安排,参与协助审计总监对公司重大经营活动、重大项目的审计工作;7、参与制定具体项目审计方案,确保工作进度和审计质量;8、跟踪审计项目、内控管理工作中存在问题的整改情况;:..9、负责部门内关于审计项目、内控监督及风险管理资料的整理、分类、存档工作。任职要求:1、40岁以下,本科以上学历,财务、审计专业,5年以上审计项目工作经历,有较丰富的大中型企业审计项目经验;2、具有中级会计师职称,有注册会计师或注册审计师者优先考虑;3、具有良好的沟通协调能力,善于发现并解决问题,具有良好的团队合作意识;4、写作能力佳,并熟练应用办公软件、财务软件;5、工作积极主动,能够自主管理,抗压能力强,具有较好的逻辑思维能力、较强的学****能力,具备客观、严谨、尽职、保密等职业操守。职责1、负责拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;2、对审计计划实施方案进行调整和分解;3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计经理审核;6、向审计经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;7、参与现场审计,及时汇报、处理相关问题。:..任职资格:1、30-38岁,本科以上学历,财会、税务、审计等相关专业;2、具有会计师或审计师以上职称;3、5年以上审计工作经验,3年以上集团公司审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;5、熟悉企业内部控制规范和内部审计实务标准,有多元化业务审计经验者优先;6、较强的组织、沟通、协调的能力,良好的职业道德和团队协作精神。职责:1、分析设计概算、施工图预算编制程序的合理性和计算方法的正确性、合规性;2、跟踪审计工程执行情况,对工程变更和签证、施工现场管理进行持续的审计监督;3、对工程项目工期、质量、安全执行现场检查审计程序;4、对隐蔽工程掩埋前执行现场审计检查监督;5、对各类分部分项工程的验收程序实施过程监督;6、对工程进度款结算和竣工结算书进行审计并发表意见;7、执行审计部经理安排的其他工作事务。:..岗位要求:1、经济类、房地产造价类相关专业;2、精通常用办公操作系统(OA,Office,Visio);3、良好的沟通、组织和学****能力,客观、公正、廉洁,热爱内部审计职业。【职责】:1、工程招标文件,工程量清算、招标控制的审核;2、工程建筑市场材料、设备、人工等价格行情,价格调研;3、工程、设备价格比选、提供建议;4、工程项目预算审核;5、工程决算评估审计。【任职要求】:1、全日制统招本科及以上学历,建筑、审计类相关专业者优先;2、3年以上建筑、审计、财务或内控相关工作经验优先;3、具有中级或以上职称,具有审计相关的执业资格证书优先;4、熟悉审计工作专业知识与技能,了解工程建设项目专业知识;熟练日常计算机操作;5、原则性强;具有一定的组织协调能力,沟通能力;善于发现问题,分析问题和提出改进建议。职责::..1、在项目经理的领导下负责具体审计项目的组织实施;2、制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;3、做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;4、负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议。任职要求:1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;2、熟悉财务审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;3、三年以上财务审计工作经验,有上市企业财务审计工作经验者优先;4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;6、正直诚实,为人诚实可靠、品行端正。工作态度积极,责任心强;有较强的判断与决策能力,计划和执行能力。7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用MicrosoftOffice办公软件。职责::..1、全面负责内控审计团队的建设,包括人员内外部培训、日常业务考核2、协助公司财务编制年度预算方案,并严格执行已生效的预算方案;3、协助完成各投资项目的评估审计工作4、完成审计中心年度计划和目标,并负责实施任职要求:、建筑材料、工程设备、建筑工程、房地产行业知识;、掌握房地产行业的成本核算、税务管理和银行融资的知识技能。熟悉相应的经济法、公司法、合同法、房地产法律法规、土地法律法规、工程建设法律法规等知识;对房地产行业有系统了解职责:、联络、对接、配合工作;;、流程、严格执行公司相关制度及规定;、项目的审计活动;,与其他部门之间联络和对接;:..、联合巡查工作;、内控监督及风险管理资料的整理、分类和存档工作;,督促整改工作,汇报审计结果;。任职要求:,会计、金融、审计等相关专业;,有大型企业或上市公司内部控制和审计经验优先;、审计初级职称,中级职称优先考虑;、国家法律法规,有会计师事务所工作经验优先考虑;、为人正直,勤奋踏实,能承受一定的工作压力。:,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;,确保审计结论正确,证据获取充分;,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;:..,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;,出具审计报告和管理层等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;;任职资格:,财会审计类,中级会计师以上职称、注册会计师优先。,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。、施工企业的财务核算流程。;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。职责:1、具体实施工程建设项目安装、水电、装饰及园林景观等专业的工程审计;2、协助实施工程建设项目综合或专项审计工作;3、协助建立健全公司工程风控体系。任职资格:1、年龄:40岁以内:..、学历:本科3、专业:审计、造价管理相关专业职责:1、负责对集团各中心及其各业务板块工程项目涉及的招投标、工程签证、认质认价、成本结算等进行审核;2、负责定期对现场材料、质量、安全、进度等进行检查,并跟踪、督促整改落实,提出合理化意见;3、根据年度项目开发计划,对项目工程节点、成本费用进行监控,及时提出预警;4、负责实施工程相关专项审计,编制专项审计计划、审计方案及审计报告;5、按公司要求,参与其他综合审计或专项审计与调查;6、协助、配合工程审计经理处理公司工程管理、招标采购管理、成本管理、内控管理工作;7、负责对集团及各公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈;8、负责编写、修订、实施工程审计工作管理制度、流程,完善集团内部审计工作制度;9、负责本部门工程审计资料的归档;10、完成分管领导及部门领导、工程审计经理指派的其他工作。任职要求::..、工程造价类、工程管理类、审计类或其他相关专业大学本科以上学历,会开车;2、3年及以上地产工程、成本审计工作经验,能独立开展审计项目,熟悉房地产施工管理、招投标管理、认质认价管理、工程造价管理、材料设备等专业技能,了解房地产开发各环节的风险点以及成本管控措施;3、熟练使用CAD制图、工程预算等专业软件,熟悉掌握常用办公操作系统;4、具有较强的分析、沟通、协调、组织、计划与执行能力,具有良好的报告写作能力,有良好的大局观与突出的思维能力,在开展审计工作中有敏锐的侦查能力;5、责任心强、工作效率高、良好的团队合作精神。职责:1、负责及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息;2、拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行;3、拟定项目、职能审计方案报部门领导审核,负责工程成本审计的组织与实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计报告;3、对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;4、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;:..、定期或者不定期选取工程项目预算、变更、结算等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性;7、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。岗位要求:1、学历:本科以上学历2、专业:工程造价等相关专业职责:1、负责或配合实施对公司、分子公司(含全资、合资合作子公司)的内部控制审计或专项审计工作,按项目审计计划完成内部审计报告、提出审计建议,跟踪落实建议执行情况;并协助建立、完善内部控制制度。2、推进公司项目风险管理工作的开展,配合完成风险管理监督检查审计工作。3、编写审计业务流程、审计工作规范、制度。4、负责审计档案管理。任职资格:学历:本科及以上学历专业:会计学、财务管理、审计学、经营管理工作经验3年以上(其中同一层级岗位3年以上)具体要求:有财务工作经验、有审计工经验,具有较强的沟通和协调能力。:..ERP、Word、E某cel办公软件英语:熟练职责:职位信息1、根据公司财务相关制度,制定公司财务合规制度和合规流程;2、负责对所有涉及的审计事项,提出处理意见和建议;3、负责检查财务部相关人员因离职时的离任审计工作,交接审计工作;4、负责对公司财务收支和经营活动进行系统的内部审计监督;5、做好有关审计材料的原始调查和收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护企业合法权益;6、对检查中发现的财务风险进行预警并及时汇报,编写内部审计报告,提出财务管理合理化建议,并督促财务部制定整改措施,做好合规工作。任职要求:1、熟练应用财务软件、办公软件、PPT制作等大专及以上学历,财务类会计或者审计专业。2、持有会计师、审计师等初、中级职称证件,有商业地产、物业管理工作经验优先。3、正直、担当、做事稳重细心、严谨、有责任心。:..、已在具有一定规模的公司担任审计经理(主管)职位、专业能力较高。5、熟悉内部审计流程和方法,熟悉审计数据分析,有良好的内控常识。职责:1、协助部门负责人拟定工程审计的具体管理规范,规范工程审计工作流程。2、负责公司、分(子)公司工程项目管理全过程情况的审查与评价。3、审核工程项目的经济指标,并根据实际情况及时提交偏离情况汇报、审计建议。4、协助公司(子分公司、事业部)工程管理部门建立、健全工程管理流程及相关的内部控制规范,审核与评价工程管理内部控制,监督检查各项工程实施程序是否合规合法。5、协助部门负责人对工程项目、设备材料招投标事项进行监督检查、与评价,协助有关部门完善招标文件和流程。6、按时编报工程审计统计报表,定期向部门负责人提交。7、完成上级交办的其它事务工作。任职条件:1、具备良好的道德品质。:..、应具备过硬的业务能力。精通工程招投标、建筑、合同、定额、清单计价、经济、法律等专业知识,还要熟悉并掌握国家和地方有关工程建设管理、核算以及与之相关的法律、法规和规章。3、具备良好的协调能力。4、可以适应出差。5、具有5年或以上工程项目管理或基建审计工作经验;熟悉企业内审,拥有企业工程审计经验者优先;6、熟练使用办公软件,具有较强的文字表达能力;7、具有全国造价员、注册造价工程师或注册建造师等资格者优先考虑。职责1、协助部门负责人对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展。2、协助部门负责人制定内部审计规章制度、办法、编制审计年度计划等,并具体负责实施;3、协助部门负责人组织并参与各项审计活动,负责各项常规审计工作的实施,负责审计报告的编写工作,并提出处理意见和建议,跟进及反馈异常事项的处理结果及发现问题的整改落实;4、负责对本部门内部档案资料的管理,对被审单位提供的有关资料负保密责任;5、参与审计相关业务制度和业务知识的学****和培训,不断提升审计业务水平;:..6、完成上级交办的其他任务。任职资格1、5年以上财务、审计工作经验;2、具有财务管理或审计等相关培训经历;3、熟练使用办公软件,具备基本的网络知识和一定的语言、文笔表达能力;4、熟知账务处理及相关审批流程,熟知公司内部审计相关知识及相关法律法规;5、良好的沟通、协调能力,责任心强,有团队精神,执行力强;6、做事严谨、细致、有序。具有较强的亲和力,随时能够接受环境、工作挑战的心理承受能力。能够独立开展工作;7、具有审计师或会计师职称优先。1、负责财务稽核和会计报告工作。2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。:..6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。7、协助主任加强会计基础管理工作。8、完成月、季、年度财务报告工作。9、办理会计证年检工作。10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。11、制定会计核算科目体系。12、完成领导交办的其他工作。岗位职责:,制定信息系统审计制度;,对业务和财务数据进行有效地监控和检查;,配合现场审计工作;;;。任职资格:1、本科或以上学历,信息系统和信息管理专业、审计专业优先;2、具有信息系统和内部控制审计、系统管理、网络安全等相关知识或工作经验优先;:..3、有CISA、CISSP、CIA等专业资格者优先;4、有良好的沟通能力、执行能力;5、工作责任心强,具备较强的抗压能力,能适应出差。(一)年度财务预算及其执行情况;(二)财务收支及其有关的经济活动;(三)生产、经营、开发的经济效益和固定资产保值增值情况;(四)建设项目概预算和决算情况;(五)经济合同的签定及履行情况;(六)任期经济责任履行情况;(七)内控审计;(八)物资审计;(九)成本审计;(十)人员离职审计;(十一)本单位负责人和上级审计机构交办的审计事项。1、根据国家财税政策,负责对集团资产帐、负债账、费用账、凭证进行内控审计,并出具审计报告;2、负责对集团各子公司的半年、年度经营情况进行审计,并出具审计报告;3、根据公司销售制度、方案,负责对销售、经营部门的合同、政策的执行情况进行审计,并出具审计报告;:..4、负责组织对部门、分公司经理、总监离任,进行效益离任审计,并出具报告;5、负责对集团上报的月度、年度财务报表进行审核,提出修改意见;6、负责监督财务中心执行公司审核、审批等相关流程的执行情况;7、负责监督会计账目清理、应收款对账函的签发、应收款催收工作、应付暂估、应付借项清理等工作,及时提醒,防范财税风险;8、负责不定期监督检查财务软件数据的准确性、安全性,防范风险;9、负责对公司收购、并购、控股的综合审计工作,并出具报告职责:1、负责审核各工程预算、结算。2、负责审核各招标项目的工程量清单和标底;3、负责审核各种方案或措施的预算,供公司做决策;4、负责对各项目进行造价分析,建立数据库。任职要求:1、工程造价、工程管理等本科以上学历。2、5年以上土建预结算工作经验,熟悉钢筋抽量。3、熟悉建筑行业现行政策法规及省市定额,熟练使用预结算相关软件。4、全专业预结算能力者优先考虑。职责::..,并贯彻执行;,负责工程审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计底稿、草拟审计报告;、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;、决算审计;、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的真实性和准确性;、合法性进行审计监督;。任职要求:,审计、工程造价等相关专业。。;熟悉相关法规。、造价师资格者优先考虑。,具有良好的团队合作精神和沟通协调能力,文字表达功底扎实。:..,遵规守纪,诚实可信,具有良好的个人品质和职业素养,无不良历史记录。职责:1、负责对国家财务税收政策执行、公司财务制度执行情况进行审计;2、负责对公司全面预算执行、年度目标任务完成情况进行审计;3、负责对公司资产、负债、所有者权益真实性进行审计;4、负责对公司内控制度建设及实施情况进行审计;5、负责对公司资金运用、融资业务办理及管理情况进行审计;6、负责对公司流程制度执行、相关岗位离任进行审计;7、负责对经济合同的签订及执行情况进行审计;8、负责对银行帐户、印鉴、税务证件及有关档案管理情况进行监督检查;9、协助部门负责人开展公司制度执行检查、反舞弊调查、预防***建设等工作;10、领导交代的其他工作。任职条件:1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,统招本科及以上学历;2、3年以上地产开发/建筑施工行业工作经验,5年以上财务审计经验;:..3、熟悉国家审计、财经等相关法规,熟悉审计、财务、税收等相关专业知识,熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内审师/注册会计师证书优先;5、较强的组织协调能力、沟通能力,较强的分析、发现问题与判断能力;6、具有强烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职业操守。职责:1、财务管理审计,包括财务收支检查及专项资金审计;2、内控审计,审核集团及城市公司内控的健全性及有效性;3、落实来信、来访、举报案件调查及跟踪核实。任职要求:1、大专及以上学历,审计、财务、管理类专业,5年以上相关工作经验;2、具有集团企业审计工作经历,熟悉企业审计业务流程;3、具有扎实的企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;4、具有CIA、CPA资格者优先。职责:1、对集团各公司项目进行工程审计工作。:..2、拟定项目审计方案,负责工程审计项目的组织、具体实施工作,包括对工程项目的招标、投标、定标的合规性;合同签署、材料采购及定价的合理性;签证和设计变更的合理性;合同执行、施工质量的合规性;对工程款支付的真实性、合法性;验收、结算等合法性等各环节进行进行审计监督。3、针对查出违反公司制度的情况,提出审计意见,编制审计底稿,拟定审计报告,并最终出具审计报告。并跟踪检查核实审计意见结果的执行情况。4、完成好上级领导交办的其他工作。任职任职资格:1、30-38岁,本科以上学历,工程造价、工程管理等相关专业本科以上学历;2、熟悉建设工程项目管理流程;3、具有3年以上大中型企业工程审计工作经验的优先;4、较强的沟通、协调能力,高度的敬业精神、优秀的职业道德素养和团队协作精神。职责:,进行审前调查以及实施审计项目的审计工作(实施现场审计、撰写审计报告、跟踪检查被审单位的整改情况等);,工程量清单及招标控制价的复核工作,;:..、工程预结算、变更签证等造价成果文件的审核工作;、进度管理状况,如发现相关问题提出审计意见及整改建议,并进行后续情况监督;,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增值服务;、成本管理、招标采购等各业务流程进行潜在风险分析与提示,及时出具相关评价意见和报告。任职资格:,有审计工作履历,熟悉计价定额及相关规范,熟悉博奥、广联达等预算软件;,熟悉建设项目风险控制;、观察与分析、判断能力、洞察力、计划与执行力;,严谨的职业操守,工作认真细致,可以出差;5、精通精装修、水电安装等专业,同时熟悉土建和精装修专业的优先考虑。1、制定工程造价跟踪审计手册,明确工作规范及工程流程,推进标准化作业。2、参与项目可行性讨论,参与工程概算编制。:..3、负责招投标阶段招投标文件、工程量清单及施工合同签订的审核,明确审核要点及措施。4、负责施工阶段进度款支付审核、工程变更计量审核、材料设备价格审核。控制不合理变更,防止超概算。5、负责竣工阶段的竣工结算审核,合理控制投资费用。6、结合审计项目对基建技改项目内部控制及风险管理提出改善建议或管理提案7、按月审核并提交审计台账,负责审计资料的档案管理。9、向部门负责人及分管领导汇报各类工程项目招投标情况、施工过程中的质量状况、预决算费用情况以及出现的各类问题10、完成上级交办的其他工作职责:1、负责对工程投资方面内控制度的建立、健全、执行情况进行审计评价;2、负责对项目开发全过程成本、质量、进度管理进行审计监督及评价;3、参与工程合同的汇审,并对合同履行情况进行审计评价;4、负责对成本信息库、材料信息库、企业供应商信息库建设、使用、维护进行审计评价;5、负责对设计变更、签证、工程量核定、材料认价、材料使用符合性、材料结算、工程结算情况进行审计评价;:..、负责处理工程造价、投资控制、招投标方面的来信、举报的调查,并提出监察审计报告和处理意见。职位要求:1、具有本科及以上学历,工程管理、建筑工程相关专业优先;、安装筑工程管理知识及审计管理知识、法律法规等方面知识;,1年以上工程审计相关工作经验;,良好的逻辑分析能力、口头表达能力岗位职责:1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。6、负责团队的管理,及相关制度的落实任职要求::..、大专及以上学历,审计或会计相关专业;2、2年以上全盘帐务工作经验,3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;3、熟悉审计、财经相关法律法规;4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。职责:1、熟悉国家各项有关财务、税收政策法规及会计准则、财务准则;2、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;认真完成项目经理分配的审计工作,确保工作进度和审计质量;3、及时向领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见并协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;4、收集充分的审计证据,确保审计结论适当,审计评价客观、公正;负责对所有涉及的审计事项,编制并整理工作底稿,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;负责审计档案的归档;5、跟踪后续整改结果,发现问题后进行沟通与上报;6、协助公司内部控制制度的建立和完善;7、完成领导安排的其他工作。任职要求::..、会计审计税务等相关专业本科及以上学历;须企业财务、审计同等岗位且不低于3~5年全盘账务或成本会计及以上实务工作经验;拥有注册会计师资格证者优先;2、熟练使用办公软件;书面表达能力强;3、具备丰富职业判断能力和财会项目分析处理经验;4、职业道德和责任意识强,工作原则性强,富有团队协作精神;5、具备一定的抗压能力;6、事务所财审且无企业实务经验者暂无考虑。

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