下载此文档

财务内部审计质量内审检查表.doc


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约30页 举报非法文档有奖
1/30
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/30 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【财务内部审计质量内审检查表 】是由【花双韵芝】上传分享,文档一共【30】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【财务内部审计质量内审检查表 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。受审核单位:内部审核检查表审核员:审核日期:部门负责人:审核内容判定审核记录NYN/Aa)哪些是组织质量管理体系需要的过程 ;其中有哪些关键过程和特殊过程 ?b)这些过程有外包吗 ?对外包过程如何实施控制 ?c)每个过程的输入和输出有哪些 ?d)谁是这个过程的顾客 ?e)这些顾客的需求是什么 ?谁是该过程的”所有者”?a)过程的总流程是什么样 ?b)组织怎样描述这些过程之间的关系 (用了过程图、流程图等图示吗?)c)这些过程之间有哪些接口 ?d)这些过程需要哪些文件 ?a)过程结果中所期望的特性和不期望的特性是什么 ?b)判定过程是否有效的准则是什么 ?组织怎样把这些组织结合在质量管理体系的策划及产品的实现过程之中?d)经济方面的问题是什么 (如成本、时间、浪费等 )e)收集证据有哪些适用方法 .(4)获得必要的资源 a)每个过程需要哪些资源 ?受审核单位:标准条款和信息监视、内部审核检查表审核员:审核日期:部门负责人:审核内容判定审核记录NYN/Ab)有哪些沟通的渠道 ,来了解有关信息 ?c)组织如何提供关于该过程的外部和内部信息 ?d)组织怎样获取反馈信息 ?e)组织需要收集哪些数据 ?a)组织怎样监视过程的状况和业绩 (过程能力,过程目标实现情况)?b)哪些过程是必须进行测量的 ?c)组织怎样才能充分的分析和利用所收集的信息 (如选用适当的统计分析技术 )?d)分析的结果说明了什么 ?如何利用这些结果 ?组织如何改进这些过程?b)需要采取哪些纠正措施和预防措施 ?c)这些纠正预防措施实施了吗 ?有效吗?d)如何实现持续改进 (设定新的目标并采取相应措施 )?a)质量方针和质量目标是否形成文件 ?b)是否编写了质量手册?c)有无标准要求的 6个必须的”形成文件程序”?d)为确保组织的过程有效策划、运行和控制需要的文件有哪些?e)标准要求的记录有哪些 ?受审核单位:内部审核检查表审核员:审核日期:部门负责人:审核内容判定审核记录NYN/A体系文件的详略与组织规模、活动类型、过程、过程相互作用和人员的技能的程度,能否相适应?a)删减的范围、细节及其合理性?b)是否包含或引用了形成文件的程序 ?c)质量管理体系过程之间的相互关系 (输入、输出、接口和界面)是用文字,还是用过程图描述 ,是否清楚?质量手册本身的管理是否符合文件控制要求?a)如何规定各类文件在发放前的批准的权限 ,抽查有关文件发布前得到批准状况 ,包括各层次、各种类型文件?b)什么情况下需要进行文件评审 ?何时进行修改和重新批准及修改文件的实施情况 ?c)是否编制有可识别文件现行修订状况的控制清单或相应的识别方法?控制清单是否可随时提供 ,抽查有关文件的有效版本(包括版次、修改码),是否经再次批准?d)文件的发放范围如何明确规定 ,是否能提供发放记录,包括复印、复制或修订文件的信息 ;确保在使用地点可以得到有关文件 ,抽查现场使用的文件是否均为有效版本,数量是否与发放记录一致 ?e)现场使用有效的文件是否保持清晰、)怎样识别和控制外来文件的分发。受审核单位: 记录控制1)程序文件2)记录要求3)归档、保存要求4)内部审核检查表审核员:审核日期:部门负责人:审核内容判定审核记录NYN/Ag)凡需保存的作废文件怎样作出明确易识别的适当标识。h)如何编制形成文件的程序,是否明确了文件的范围和分类,是否包括外来文件等内容。a)是否有形成文件的程序。b)程序内容是否符合标准要求。a)记录是否完整、清晰、有更改的记录,如何识别被改的原始状态。b)记录是检索方便,是否有分类标识和流水标识。c)记录内容是否有明确规定。a)如何规定归档保存范围,保存范围是否覆盖标准要求的所有记录。b)是否明确存放地点,是否查阅便利。c)是否明确各种记录的保存期限,保存期的合理性如何d)保存环境是否能防潮、防火、防虫蛀,是否安全。a)失效的记录表和超保存期记录处置的及时程序。b)怎样进行记录处理的控制。a)向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性方面是否作出实施证据。b)查最高管理者制定质量方针的证据,了解最高管理者对质量方针内涵的理解以及如何对持续改进质量管理体系有效性作出承诺。受审核单位:内部审核检查表审核员:审核日期:部门负责人:审核内容判定审核记录NYN/Ac)确保质量目标的制定方面如何对持续改进质量管理体系有效性作出承诺。d)管理评审如何关注持续改进质量管理体系的有效性,是否符合所作出的承诺。e)资源的投入能否与对持续改进质量管理体系有效性作出的承诺相适应。f)能否提供上述承诺实施的证据。a)与顾客有关的要求是否均已明确。b)最高管理者如何体现增强顾客满意为目的。c)查顾客的评价、判断是否达到顾客满意。对顾客不满意之处采取了哪些措施,效果如何?a)质量方针与组织总经营方针相适应的程度;是否矛盾或不协调之处。b)质量方针能否成为制定和评审质量目标的框架。c)质量方针如何体现了组织的目标。d)质量方针怎样描述能满足顾客期望和需求,如何体现满足对顾客持续改进有效性的承诺。e)质量方针是否展开落实到各层次和职能的过程中。f)如何向各级人员进行宣传教育、各层次各职能对质量方针理解的状况。g)对违背质量方针的行为如何进行抵制和处理。h)对质量方针如何进行评审。内部审核检查表受审核单位:审核员:审核日期:部门负责人:标准条款审核内容判定审核记录NYN/Aa)质量目标是怎样与质量方针保持一致的,有否矛盾不协调?b)质量目标中包括产品要求所需的内容是什么?c)在相关职能各层次上,如何建立质量目标,、教育、验证的证据?d)质量目标定量或定性的程度,如何测量?e)对质量目标怎样实施有效的管理,阶段性目标是否在实施之中,查证有关记录,)为满足质量目标和质量管理体系总要求,进行了哪些策划?)对质量管理体系变化进行策划时,怎样提出完整系策划性要求?c)查实际运行的质量管理体系 ,在变更时如何确保保持体系的完整?、权限与沟通a)质量管理体系的组织结构中职责、 权限如何规定,形成了什么文件?是否明确到具有质量管理职能的所有部门人员?)质量管理体系过程活动都落实到哪些部门、 岗位?抽查若干活动看其职责、权限是否明确 .)职责、权限是否交叉,是否有矛盾,着重查总职责描述、职能分配表(若提供时)和相关过程,)查职责、权责得到充分的沟通证据 .抽查若干不同层次人员,看其对本岗位职责、权限了解的程度。受审核单位:内部审核检查表审核员:审核日期:部门负责人:审核内容判定审核记录NYN/Aa)最高管理者以什么方式,确定一名管理者为管理者代表?b)有何证据表明管理者代表明确自己的职责和权限,以及与具体过程中的职责是否一致c)如何规定管理者代表的职责、权限,有何证据表明其在履行质量管理体系的过程建立、实施和保存方面的权力,如何确保质量管理体系过程的有效性?d)能否提供履行向最高管理者报告质量管理体系业绩的改进需求的证据?e)为在整个组织中提高全员满足顾客要求的意识开展了哪些活动,效果如何,证据是什么?f)在对外联系方面,负什么责任?a)在组织内如何建立沟通过程 ?b)在内部沟通中最高管理者起了怎样的作用 ?c)在组织中采用哪些沟通的方式和渠道 ?d)在确保质量管理体系有效性进行沟通能提供哪些证据?e)内部沟通存在什么障碍 ?各类人员是否了解质量管理体系运行中与自己有关的情况 ?a)以何种形式明确最高管理者主持组织的管理评审,并实施了管理评审?b)规定管理评审的时间间隔是多长 ,在规定的时间间隔内实施的情况,若超出间隔有无合理的说明 ?内部审核检查表受审核单位:审核员:审核日期:部门负责人:标准条款审核内容判定审核记录NYN/Ac)保存管理评审记录包括哪些?管理评审报告如何发放?d)能否提供评价组织的管理体系的适宜性、充分性和有效性的证据?e)能否提供评审中找到改进的机会的证据 ?能否提供评审中识别出质量管理体系适应环境而变化的证据?g)评审中是否包括质量方针和目标的内容 ?管理评审输入是否包括:a)内外部审核的结果(含一、二、三方审核).b)顾客反馈,)质量管理体系的业绩(例如:同比增长率).d))纠正和预防措施的状况 .对前次管理评审改进的有效性跟踪结果,)可能影响质量管理体系的变化 (含质量方针、目标、组织结构、资源、产品和流程等 ).h)改进的建议(含体系、产品和过程)管理评审输出的内容是否清楚、完整、具体包括如下:a)质量管理体系有效性的改进目标和措施受审核单位:,意识和培训内部审核检查表审核员:审核日期:部门负责人:审核内容判定审核记录NYN/Ab)))资源需求a)提供为实施、 .)质量管理体系所需资源满足程度 ,特别是对质量有重要影响的过程和岗位的资源情况 .c)为增强顾客满意 ,)从事影响产品质量工作的人能否胜任本岗位工作,抽查管理、执行、验证人员 ,)抽查上述人员的教育、培训、)如何确定从事影响产品质量工作的人员所必需的能力?b)提供什么内容的培训或采取什么措施 ,满足上述要求?c)特殊工作岗位界定是否适当 ;对从事特殊工作岗位人员的培训如何运行 ,如何进行能力和资质的认定?d)对员工进行了质量意识教育情况 ,员工能否认识本岗位活动与实现质量目标的相关性和重要性 ?受审核单位:内部审核检查表审核员:审核日期:部门负责人:审核内容判定审核记录NYN/Ae)评价采取措施的有效性,抽查管理,执行和验证三个方面的人员,验证培训或其它措施的有效性,)如何规定应保持的培训记录的范围 ?g)抽查各层次和职能部门人员教育、培训、?h)抽查培训计划,总结和考核教材,抽查证件以及试卷的保存等工作是否符合本组织的规定 ?a)基础设备包括的范围是否包括了建筑物 ,工作场所和相关的硬件(如:仪器、设备)、软件(如:计算机软件、管理软件以及含有计算机软件的各类控制和测试设备),以及支持性服务所需的运输和通讯条件b)组织提供产品符合要求需要的全部设施的情况。c)怎样明确对设备维护的要求 ,以及满足过程能力的判定准则?d)根据组织的规定抽查设备 (含工装)维护制度(如大、中、小维修和保养))组织提供的基础设施是否适当 ?a)是否确定组织达到产品符合要求的工作条件 .b)如何控制上述条件达到要求 .c)抽查环境条件(如:温度、湿度、洁净度和粉尘等 ))如何考虑社会的心理的条件 (如:创造良好的工作氛围,从而更好地发挥组织内人员的潜能 ),来满足要求.

财务内部审计质量内审检查表 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数30
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人花双韵芝
  • 文件大小2.50 MB
  • 时间2024-03-26