下载此文档

货币资金收支预算管理标准.doc


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约2页 举报非法文档有奖
1/2
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/2 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【货币资金收支预算管理标准 】是由【夏天教育】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【货币资金收支预算管理标准 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。钱币资本进出估量管理标准钱币资本进出估量管理标准钱币资本进出估量管理标准钱币资本出入估量管理标准1、加强企业钱币资本估量管理,落实钱币资本管理制度,开源节流,提高资本使用效率。2、坚持效益优先原则,推行总量平衡,进行全面估量管理。坚持积极庄重原则,保证以收定支,加强财务风险控制。坚持权责同等原则,保证的确可行,围绕经营战略推行。3、按规定方式、时间、和单位详尽情况进行资金出入估量的编制,并在规准时间和程序内报送。4、依照各单位资本估量执行情况进行严格核查。(六)审批管理标准1、充发散挥采买与付款业务内部会计控制的作用,针对采买与付款业务的内容,拟定以下采买与付款业务内部会计控制的基本制度。企业付款的审批人与付款的执行人职务应当分别。2、大额现金的支付需由申请单位领导签字盖章、分管处领导签字、主管领导签字、副总经济师签字、财务负责人审察后,财务科规定予以支付。3、严格财务出入审批制度,处发生的各项开支都必定由经手人填写花销报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、单位主管签字盖章、分管处领导签字、主管领导签字、副总经济师签字、财务科长审察(依照相关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后,出纳方可付款。4、重要事项的,需经党政联系会集体研究赞成,必须经过职代会审议通过后执行。内容总结(1)钱币资本出入估量管理标准1、加强企业钱币资本估量管理,落实钱币资本管理制度,开源节流,提高资本使用效率(2)3、按规定方式、时间、和单位详尽情况进行资金出入估量的编制,并在规准时间和程序内报送(3)(六)审批管理标准1、充发散挥采买与付款业务内部会计控制的作用,针对采买与付款业务的内容,拟定以下采买与付款业务内部会计控制的基本制度钱币资本进出估量管理标准钱币资本进出估量管理标准钱币资本进出估量管理标准

货币资金收支预算管理标准 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数2
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人夏天教育
  • 文件大小15 KB
  • 时间2024-04-16