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ISO9001内部审核资料.docx


文档分类:资格/认证考试 | 页数:约30页 举报非法文档有奖
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××××××有限公司内部审核资料编制:审核:批准:.-2016质量管理体系年度内部审核的通知各部门、车间、库房:为验证IATF16949-2016质量管理体系运行的适宜性和有效性,确认质量管理体系的各项要求是否被正确、充分、有效实施,以及公司质量方针和质量目标的达成情况,找出体系中存在的不足,为质量管理体系提供进一步改进的机会,从而改善体系运行质量,以确保公司质量管理体系得到持续不断地改进和完善。根据年度审核计划安排,决定于2017年12月23日~24日进行IATF16949-2016质量管理体系内部审核,请各部门、车间做好迎审准备工作,确保审核计划的顺利实施。附:内审计划及日程安排××××××有限公司二〇一七年十二月十六日2017年质量管理体系内部审核计划编号:WYH/R-Q2-8-01评定公司国军标质量管理体系是否符合IATF16949-2016标准要求及体系运行的审核目的适宜性和有效性,找出体系中存在的不足,改善体系运行质量,以确保质量管理体系的符合性和有效性。审核范围质量手册所覆盖的产品的设计、开发、生产和服务过程及涉及的部门、场所。1、IATF16949-2016《质量管理体系要求》;审核依据2、现行有效的质量管理体系质量手册、程序文件、工艺文件;3、有关法律、法规、标准和规定;4、相关军品合同和要求。审核时间审核组成员姓名2017年12月23日~2017年12月24日分工审核组长组员组员所属部门质量部销售部综合部备注首次会议时间:2017年12月23日08:00~08:30首末次会议时间及参加人员参加人员:公司高层领导及被审核部门负责人审核组工作计划审核时间受审核部门审核内容及条款审核员末次会议时间:2017年12月24日16:00~17:002017/12/232017年全年体系运行概况/、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、:30~17:002017/12/2408:00~15:30编制综合部生产部采购部内部审核(首、末)次会议签到表日期:年月日编号:WYH/R-Q2-8-02姓名职务部门

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  • 时间2019-04-12