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贵州2016年内审师《审计业务》:内部控制问卷的优点包括考试题.docx


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约5页 举报非法文档有奖
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贵州2016年内审师《审计业务》:内部控制问卷的优点包括考试题
本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。
一、单项选择题(共50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)
。这个程序I、能对组织中紧缺资源进行最有效的配置II、是一种发现性控制程序III、不必要,因为是根据实现的利润来评估每一个产品经理的业绩。
A:只有Iﻭ B:只有IIIﻭ C:只有II和IIIﻭ D:I、II和III都对ﻭ2.决策者常常面对许多可选方案但只能选择其中的一个,他们经常在风险或不确定的情况下,即,对每个备选方案的结果缺乏完整和正确了解时,做出决策。下列哪一项是正确的?ﻭ A:在风险的情况下,每个备选方案都只有一个潜在的结果。ﻭ B:在不确定性的情况下,首要的任务是确定每个备选方案的多种可能结果的期望值。ﻭ C:在风险的情况下,决策仅依赖决策者的经验和直觉。ﻭ D:在不确定性的情况下,首要的任务是建立多种结果出现的主观概率。
。需要在操作系统的帮助下才能完成的功能是下列哪一项?ﻭ A:。ﻭ B:b.当对余额进行更新时。ﻭ C:。
D:d.当从通讯录中提取出宠物主人的姓名时。

A:符合ISO9000系列的要求。ﻭ B:决定合适的检查时间。ﻭ C:确保产品与服务符合设计规格。ﻭ D:满足上级管理人员的要求。
5. 内部审计师通常要在其工作底稿中包含若干的小结。对这类小结的目标做出最佳表述的是ﻭ A:小结的编制要符合标准;
 B:对于每部分业务工作方案的完成,通常都要求有小结;ﻭ C:小结从许多工作底稿中提取了最有用的信息,并成为更有用的内容;ﻭ D:小结记录了内部审计师所考虑的所有相关信息。
6. 内部审计专业实务标准要求制定书面的政策和程序来指导内部审计活动。对于这项要求,以下哪项表述是错误的
 A:书面政策和程序的形式和内容应该与内部审计活动的规模相适应;
B:所有的内部审计活动都应该有详细的政策和程序手册;
 C:不是所有的内部审计活动都需要正式的管理和技术手册;
D:小型内部审计活动可以通过密切监督和书面备忘录来进行非正式管理。 
7. 以下哪项措施能够控制对多余的电脑设备的低效使用?
A:应急计划
 B:系统可行性研究ﻭ C:能力计划ﻭ D:例外报告 
8. 下列哪一项可以使用户在同一数据上得到不同视图的功能?ﻭ A:。ﻭ B:。
C: D:d.程序库管理系统。
9. 内部审计活动的人力资源方案成功的关键因素是ﻭ A:开发人力资源和向员工提出咨询建议的正式方案;ﻭ B:根据多年的经验做出的后备计划;
C:对人力资源挑选标准的很好设计;ﻭ D:认可个别的审计人员特殊兴趣的方案。
10. 首席审计执行官正在检查内部审计师在舞弊调查期间制作的工作底稿。在工作底稿包含的事项中有一项是对实物信息的描述。以下哪个最有可能是实物信息的来源
A:观察有关情况;
B:与人们面谈;ﻭ C:检查相关记录;ﻭ D:计算差异。
11. 首席审计执行官在准备工

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  • 时间2021-01-18