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审计局述职述廉报告及09年第一季度安排后三季度打算.doc


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审计局述职述廉报告及09年第一季度安排后三季度打算.doc.doc审计局述职述廉报告及 09 年第一季度安排后三季度打算 2008 年,在上级审计机关和县委、政府的正确领导下,我局的审计工作,以十七大精神为指导,全面贯彻全国、全区和全市审计工作会议精神及县全委扩大会议和人代会精神,自觉坚持审计署提出的“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”和区厅提出的“改进方法、加大力度、保证质量、提高效率、文明审计”的双二十字方针及市审计局提出的“围绕一个中心,紧扣一个主题,抓好三个重点,实现四个突破,为保护干部,保障地区经济社会发展作出贡献”的总体思路,围绕我县经济社会发展大局和县委、政府的中心工作,依法履行审计监督职责,进一步提高审计质量和工作水平,全面完成了年初计划的各项审计任务,为维护全县的财政经济秩序,促进经济发展和加强廉政建设等方面发挥了重要的作用。一、审计工作及审计项目开展情况 2008 年,全局计划对 59个单位(项目)进行审计,其中同级财政预算执行情况及相关单位审计 1项,农村合作医疗资金、财政部门外债管理、新农村建设中的道路交通、农田水利、造林绿化、沼气建设等专项资金审计和审计调查 4项,经济责任审计 11项,行政事业单位财务收支审计 28项,固定资产投资审计 15项。截止年末,我们共完成审计单位(项目) 72项,完成年初计划的 122% 。审计查出违规行为金额 万元,管理不规范金额 万元,审计处理应上交财政或应增加财政收入 103 万元,已上缴财政 103 万元,应归还原资金渠道 5万元,核减固定资产投资 万元。向县委、政府、组织部门及上级审计机关提交审计工作或调查报告 80篇,编发审计简报信息 18篇,被有关部门采用 14篇。(一)强化本级财政预算执行审计我局对 2007 年度本级预算执行情况的审计,以审计财政收支的真实性、合法性为基础,将部门预算、政府采购、“收支两条线”管理、政府非税收入管理、转移支付制度以及财政资金支出和使用的效果、效率为审计的重点,以进一步完善财政权力的监督制约机制,促进各部门依法履行职责,规范预算管理,提高财政资金使用效益,推进公共财政制度的建立为目的。重点对财政部门、地税部门、人行国库进行了审计。同时对广电中心、环保局、建设局、卫生监督所、疾控中心、天吉泰镇及殡仪馆等重点预算执行单位进行了延伸审计。通过审计查出财政部门、地税部门及预算执行部门存在有未纳入国库管理资金;应缴未缴预算收入;违规调整收入款项和截留坐支预算收入等问题。根据预算执行审计结果发现,上述问题具有一定的普遍性,究其原因,既有领导决策方面、也有管理方面和执行政策方面的问题,同时也存在体制、机制和制度方面的外部因素。我们从加强财政预算管理、提高财政资金使用效益和推进公共财政制度的建立等方面向政府、财政部门提出相应的审计意见及建议, 得到政府及财政部门的充分肯定。(二)积极推进经济责任审计 2008 年我局从“加强对权力的制约和监督”的高度,积极推进经济责任审计, 坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则,把对经济决策权、政策执行权、经济管理权、资金使用权的监督,放在经济责任审计的突出位置。通过对被审计责任人在任期内单位的财政财务收支、固定资产增减、债权债务的增减以及重大经济活动的审计分析,重点分清了被审计领导应付有的主管责任和直接责任。努力推进经济责任

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  • 时间2017-01-01