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信用社(银行)稽核管理暂行办法.doc


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信用社(银行)稽核管理暂行办法
第一章总则
第一条为加强××市农村信用合作联社(以下简称联社)的稽核管理,规范监督检查行为,防范风险,保证联社管理、指导、协调、服务职能,根据《××市农村信用合作联社章程》及《××市农村信用合作联社稽核工作暂行办法》等法律、法规、制度的要求,制定本办法。
第二条联社稽核监督检查是联社的一种自律行为,是联社为完成既定经营管理工作目标,加强内部控制与管理,防范经营风险的重要手段。
第三条联社稽核监督检查工作有联社理事会或经营班子组织,由稽核监督委员会和稽核部负责实施,必要时可独立于经营班子进行稽核监督检查,对理事会和理事长负责,并可抽调下级稽核人员共同参与。稽核检查小组至少由两名成员组成。
第二章稽核部门与稽核人员的管理
第四条××市农村信用合作联社设立独立的稽核监督部门,在联社理事会领导下,履行管理、指导全市农村信用社稽核工作及对各职能部门等机构进行稽核监督的职责。
第五条联社成立稽核中队专门负责开展辖区内农村信用社的各项现场稽核与非现场稽核工作。
第六条稽核部门应配备必要数量的、具有胜任专业能力和良好职业道德的稽核人员。稽核人员应保持相对稳定,其主要负责人的调动与任免,应征得上一级稽核部门的同意。
第七条与本单位主要负责人有亲属关系的,不得担任该单位稽核部门的负责人和专职稽核员。
第三章稽核部门职责及岗位责任制
第八条稽核部门主要职责
(一)对联社贯彻执行国家金融、财经等法规制度情况进行监督检查。
(二)对联社内控制度进行综合评价与综合管理,建立、健全各项内控制度、规范执行操作的情况进行监督检查。
(三)拟定联社年度稽核工作计划和各项稽核工作制度。
(四)对联社资产、负债及所有者权益的真实性、合规性进行监督检查。
(五)对联社信贷计划执行情况、财务收支、决算等进行监督检查。
(六)对联社风险管理状况进行监督检查。
(七)对联社授权授信执行情况进行监督检查。
(八)对联社客户信用评级工作进行监督检查。
(九)对联社电子化建设及管理情况进行监督检查。
(十)对联社内设机构、信用社负责人任期的经济责任及离任进行监督检查。
(十一)完成领导交办的其他有关事项。
第九条岗位责任制
(一) 履行和落实本职位承担的各项工作任务;
(二) 制定稽核工作计划和目标并实施;
(三) 组织和开展各种方式的稽核检查;
(四) 组织辖内的稽核干部培训;
(五) 对辖内违章、违规、违纪事项提出处理意见或建议,制止和纠正违章、违规、违纪行为。
第四章稽核人员的奖惩
第十条稽核人员有以下情形的给予精神和物质奖励。
(一) 出色完成领导交办的稽核工作任务。
(二) 在预防职务犯罪以及防范和控制风险方面做出贡献的,如有建设性意见被采纳;
(三) 受到金融同业有权部门、监管部门和主管部门表扬的;
第十一条稽核人员有下列行为之一的依照《××市农村信用合作联社稽核处罚暂行规定》给予纪律处分和经济处罚:
(一)对违反制度和违法、失职的事实,隐瞒不报或包庇;
(二)因工作不实,流于形式,严重失职影响极坏;
(三)对发现的问题不汇报、不制止,致使造成不良后果的;
(四) 不按计划完成领导交办的稽核工作任务的。
第十二条稽核人员滥用职权,徇私舞弊,玩忽职守构成犯罪的,应移交司法机关依法追究刑

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  • 时间2018-03-17