差旅费报销单
出差事由
出差人
出发
时间
年月日时
地点
所去公司
所见人
姓名
联系方式
职位
备注
到达
时间
年月日时
地点
费用支出
时间日期
交通费
住宿费
餐费
宴请
单据张数
其他费用
时间日期
机场费
保险费
行李托运费
过路过桥费
寄存费
单据张数
金额
出差补贴
天数
金额
总计
报销金额
补领金额
退还金额
审批签字
总经理
财务审核
部门主管审核
出纳
领款人
备注
有些费用没有,则无需填写,此外,凭票报销,请保管好报销票据
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