文件名称工程结算流程
编制: 成本管理部
生效日期: 2009 年月日
:本流程适用于成本管理部承办工程结算
流程说明责任人
1、施工单位按照《工程结算资料的管理办法》的要求报送结算资料,并填写《工程结算资料报送审批表》。
2、工程部按照《工程结算资料的管理办法》的要求,审核工程结算资料的完整性后提交给成本管理部。项目造价工程师成本部资料员
外委:按照《工程造价咨询单位管理办法》的约定和《**项目工程造价咨询合同》(模板),由项目造价工程师填写《工作请示单》,并经公司确认后,委托工程造价咨询单位编制预(结)算审核成果。项目造价工程师
内部审核的结算: 1、施工单位按照《工程结算资料的管理办法》提交结算成果;
2、项目造价工程师按《工程预结算管理制度》规定的内部审核程序、合同、有效结算资料,对施工单位提交的结算资料进行审核,核对期间每天的核对成果等项目造价工程师须留底存档并建立台帐,项目造价工程师审核完成后提交审核成果《工程预(结)算审核意见表》中的初审意见给成本部经理;
3、成本部经理按《工程预结算管理制度》规定的内部审核程序、合同、有效结算资料,对施工单位提交的结算资料进行复审,成本部经理审核完成后提交复审成果《工程预(结)算审核意见表》中的复审意见给成本总监; 4、成本部总监按《工程预结算管理制度》规定的内部审核程序、合同、有效结算资料,对施工单位提交的结算资料进行复审,成本总监审核完成后,提交复审成果《工程预(结)算审核意见表》中的复审意见报财务部审核,完成内部三级审核; 5、财务部根据需要,委托工程造价咨询单位进行审计,并将审计合格结算报公司审批。项目造价工程师成本部经理成本总监
外委审核的结算: 1、施工单位按照《工程结算资料的管理办法》提交结算成果;
2、造价咨询单位审核施工单位结算提交初步审核意见后,成本部指定地点造价咨询单位与施工单位核对结算,核对完成后造价咨询单位提交审核报告;
3、项目造价工程师对造价咨询单位报送的结算审核成果进行复审,并再次与施工单位进行核对,核对完成后,项目造价工程师审核完成后提交审核成果《工程预(结)算审核意见表》中的初审意见给成本部经理;
3、成本部经理按《工程预结算管理制度》规定的内部审核程序、合同、有效结算资料,对施工单位提交的结算资料进行复审,成本部经理审核完成后提交复审成果《工程预(结)算审核意见表》中的复审意见给成本总监; 4、成本部总监按《工程预结算管理制度》规定的内部审核程序、合同、有效结算资料,对施工单位提交的结算资料进行复审,成本总监审核完成后,提交复审成果《工程预(结)算审核意见表》中的复审意见报财务部审核,完成内部三
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