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内部审计与反舞弊实务.doc


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约5页 举报非法文档有奖
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文档列表 文档介绍
内部审计与反舞弊实务
【时间地点】 2018年3月16-17日深圳| 2018年3月30-31日上海
2018年5月18-19日深圳| 2018年5月25-26日上海
2018年7月20-21日深圳| 2018年7月27-28日上海
2018年9月21-22日深圳| 2018年9月28-29日上海
2018年11月16-17日深圳| 2018年11月23-24日上海
2019年1月11-12日深圳| 2019年1月18-19日上海
【培训讲师】邱健
【参加对象】企业内部审计、内部控制部门负责人,拥有内部审计职能的纪检监察部门负责人,从事内部审计、内部控制实务操作的部门主管及一般员工,其他对内部审计、内部控制感兴趣的有识之士,以及想提高企业综合管理能力的优秀积极人士。
【费用】¥3600元/人(包括资料费、午餐及上下午茶点等)
【会务组织】森涛培训网().广州三策企业管理咨询有限公司
【咨询电话】 020-34071250;020-34071978(提前报名可享受更多优惠)
【值班手机】 **********(可加微信)
【在线 QQ 】 568499978
【温馨提示】本课程可引进到企业内部培训,欢迎来电预约!
【课程网址】 icle/
课程特色:课程全部采用先进企业现用实际案例解析说明+启发式讲授+互动式教学+小组游戏+角色扮演+系统介绍
课程背景
我国是以中小企业为主的国家,中小企业的发展会在很大程度上影响到国家经济的增长。一项针对2004年我国全部中小工业企业的研究报告指出,近年来,中小企业发展迅速。从2001年到2004年的短短三年间,新增企业10万余家,%;总资产规模也上升近六成,而工业增加值、产品销售收入及利润总额均翻了一番;,%。但目前我国中小企业的发展仍存在诸如民营企业很难发展为大型企业,中小企业的平均寿命过短,中小企业体制不健全等问题。这些问题的出现固然有外部竞争环境的原因,但中小企业经营管理不完善、不到位是其根本原因。内部控制与内部审计作为公司治理的核心内容,应发挥重要作用。
内部审计是现代公司治理的一部分,并且内部审计与公司治理之间存在互动关系。内部审计既是公司治理的一部分,同时又是评价治理有效性工具之一。由此,基于公司治理而产生了诸如战略审计、风险管理审计等新型的内部审计业务。有效的公司治理是保证内部审计充分发挥作用的前提,而内部审计作用的充分发挥又可以促进公司治理的完善和发展。
现在,我国正处于全面发展的时期,改革开放进入关键时期。但是***成为了我国最大的社会污染,它不仅造成各种经济损失,而且还构成了对我国共产党及其政府的合法性的严重挑战,引起了党和国家领导人的极大关注和忧虑,企业内存在的一些消极***现象屡禁不止,有的还日趋严重,所以我们必须从***现象当下的特点入手,把防***放在一个重要的位置上面,尽最大的努力来降低***发生的可能性,提出可行的政策,使有关人员无空子可钻,达到让其不想***,不能***,也不敢***的目标。
故加强内部审计与反舞弊方面的理论和实务培训是中国企业的当务之急。
课程收益
1、理解内部审计部门的定位
2、理解如何成为合规的“内审人”
3、

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