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××公司财务部工作制度及岗位职责.doc


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××公司财务部工作制度及岗位职责
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一、财务部工作制度

在××公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内控制度,搞好财经管理工作。

⒈资金预算制度
()根据采购任务建立采购资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。
()协助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。


⒉资金控制制度
根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

⒊财务控制制度
()应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。
()各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。
应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。
各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。
财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避免集中一人。
定期举行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。
财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。


⒋财务内部稽核制度
()中心主任或部主任指()定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。
()稽核人员对所审核的事项负责任,()应保守秘密,()写出稽核报告呈各有关领导。
()账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。
()财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。
()其他稽核按相关规定进行。

⒌采购物料付款制度
()财务部门在接到采购部传来的“合同()(或订单)”“材料验收报告表”,()应与发票核对无误后办理付款。
()如果属分批验收的,()财务部在接到第一批物料验收报告表后,()按前次程序办理。
()对于购入材料须试车检验者,()其订立合同()部分,()依合同()规定办理付款;未订合同()部分,()依采购部门呈准的付款条件办理付款。
()短交应补足者,()财务部门依照实收数量给予付款。
()超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,()否则仅依定货数付款。
()财务部付款时按照支款审批程序规定办理,()办事人员不()得拖延。

⒍会计档案管理制度
()本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料,()均应归档。
()会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,()标()明月份、季度、年起止、号数、单据张数,()由有关人员签名()盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,()分类填制目录。
()会计档案不()得携带外出,()凡查阅、复()制、摘录档案,()须经中心主任批准。

岗位职责

⒎部主任负责组织本中心的下列工作
()主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源,()有效的使用资金。
()进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费,()节约费用,()提高经济效益。
()建立健全会计核算制度,()利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。
()严格财经纪律,()规避财务风险,()协助中心主任搞好资金制度。
()承办中心领导交给的其他工作。

⒏会计主管岗位职责
()严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度,()组织好会计核算工作。
()按照公司的经营计划组织编制年度财务计划,()促进各项经济指()标()的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督,()实行会计指()标()归口分级管理,()层层落实,()严格控制和监督各项费用的支出。
()建立健全各项财务会计制度,根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际,建立会计核算体系,合理组织会计核算工作。并加以控制,确实发挥各项制度的作用。
()负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。
()负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作,并及时向领导提出合理化建议。
加强业务学****努力提高职工素质,坚持原则,积极配合各业务部门的工作。

⒐资金主管岗位职责
()贯彻执行国家财经法令政策,()严格按照各项规章制度办事。
()负责采购中心运营资金的筹集及管理工作,()制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。
()负责资金的核算与管理,()监督其增减变动。经常了解资金计划执

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  • 时间2018-09-17