下载此文档

2017年度全面预算季度执行分析报告模板.docx


文档分类:管理/人力资源 | 页数:约7页 举报非法文档有奖
1/7
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/7 下载此文档
文档列表 文档介绍
××年××季度××集团
全面预算执行情况报告
一、企业经营预算执行环境分析
详细分析企业内外部经营环境,行业动态变化情况,同比/环比趋势情况,以及预算执行与时间进度差异分析。
二、预算执行总体情况
1、对企业经营和财务状况的主要特点,提质增效工作实施情况以及取得效果,主要预算指标的完成情况进行简要分析。
2、主要指标预算执行情况:
单位:万元、%
项目\指标
快报数
预算数
完成进度
与上年同期比较
X季度快报数
本年累计数
X季度预算数
本年预算数
完成季度预算(%)
完成年度预算(%)
上年同期累计数
同比变动率或同比增减百分比
资产总额
-
-
-
负债合计
-
-
-
资产负债率
-
-
-
营业收入
利润总额
归属于母公司所有者的净利润
净资产收益率(含少数股东
-
-
-
-
项目\指标
快报数
预算数
完成进度
与上年同期比较
X季度快报数
本年累计数
X季度预算数
本年预算数
完成季度预算(%)
完成年度预算(%)
上年同期累计数
同比变动率或同比增减百分比
权益)
净资产收益率(不含少数股东权益)
-
-
-
-
成本费用利润率
-
-
-
-
备注:标注“-”栏为不需要填写。
三、主要经济指标的执行情况分析
(一)效益指标预算执行分析。
1. 营业收入、营业成本预算执行情况。
重点分析营业收入、营业成本预算执行情况,以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。(业务收入按出口、进口、内销、代理服务及境外收入进行分类分析)
单位:万元、%
X季度快报数
本年累计数
X季度预算数
本年预算数
完成季度预算(%)
完成年度预算(%)
上年同期累计数
同比变动率
营业收入
主营业务收入
其中:出口收入
进口收入
内销收入
代理服务收
X季度快报数
本年累计数
X季度预算数
本年预算数
完成季度预算(%)
完成年度预算(%)
上年同期累计数
同比变动率

境外收入
其他收入
其他业务收入
营业成本
主营业务成本
其中:出口成本
进口成本
内销成本
代理服务成本
境外成本
其他成本
其他业务成本
毛利率
主营毛利率
其中:出口毛利率
进口毛利率
内销毛利率
代理服务毛利率
境外毛利率
其他毛利率
其他业务毛利率
备注:1、项目/指标与预算报表业务损益预算表一致。
2. 期间费用指标预算执行情况。
单位:万元、%
项目\指标
快报数
预算数
完成进度
与上年同期比较
X季度快报数
本年累计数
X季度预算数
本年预算数
完成季度预算(%)
完成年度预算(%)
上年同期累计数
同比变动率
销售费用
管理费用
财务费用
其中:利息支出
利息收入
(1)销售费用预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。
(2)管理费用预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明。说明重点费用预算控制情况。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。
重点费用预算执行

2017年度全面预算季度执行分析报告模板 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数7
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人镜花流水
  • 文件大小37 KB
  • 时间2018-10-14