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2017年度财务预算模板.xls


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文档列表 文档介绍
2017年年度财务预算表
部门:风控部 2017年万元保留两位小数
项目序号月度预算全年预算金额计算依据
一、业绩目标 1 2000 24000 理财资金收益
二、实收收入预算 2 2000 24000
三、成本费用预算合计 3
工资 4 4600 55200
提成 5 1500 18000
福利费 6 100 1200
社保费 7 670 8050 参保人数1人
办公费 8 50 600
修理费 9
差旅费 10 50 600
端口费 11
网络通讯费 12
物管费 13
物品物料费 14
交通费 15 200 2400 实地调查所需
运输费 16
租赁费 17
劳动保护费 18
业务招待费 19
水电费 20
工会经费 21
培训教育费 22
技术研发费 23
税金 24
中介机构费 25
诉讼费 26 200 2400 贷后处理所需
会务费 27
董事会费 28
绿化费 29
广告宣传费 30
其他 31
四、利润(32=2-3) 32 -64450
总经理审批: 部门总经理或经理:

注:应按月平均填列;全年预算应与本部目标吻合;应写明计算依据;在12月16日前报财务部。

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  • 时间2018-10-14