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工艺管理制度.doc


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文档列表 文档介绍
说明
加强工艺管理,严格工艺纪律,,有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步,从而促进企业的发展.
"工艺管理制度<>"的制订,.
目录
第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度
第二章工艺文件齐套性规定
工艺文件拟定程序
自制工装管理办法
工艺文件各级签字者的责任
工艺技术攻关,工艺试验及其鉴定制度
通知书使用范围与签署程序
工艺文件更改制度
工艺卫生与文明生产规范
工艺纪律检查考核办法
附件 1 工艺文件编写规定
第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度
,使产品具有良好的工艺性,获得好的技术经济效果.

,会签,由产品主持工艺师组织进行.
,并会签.
,由产品主持工艺师召集有关工艺人员和设计人员协商解决.
,,然后再行签字.
,会签要求.
,.
,必须有设计,审核签字.


(1)材料牌号,规格,状态和技术要求是否正确,选用是否合理. (2)净重栏是否填写

(1)设计基准是否符合工艺要求;(2)结构要素是否合理
(3)技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平.
(4)结构尺寸,形状是否有利于加工和检测.
(5)整,部件分级是否适应装备工艺要求.
(6)整,部件技术要求是否合理,本厂有无对应检测设备和手段.
(7)引证文件是否合理,正确.
,,攻关,申报技措计划等.
第二章工艺文件齐套性规定

(产品车间分配表)

(1)专项工艺(2)合编工艺(3)汇总表(4)典型工艺(5)工艺细则

(1)专用工装; (2)自制工装图册;(3)专用设备

(1)工艺关键件清单;(2)产品不稳定项目及其废品率清单;(3)加工用试件清单;(4)易损件清单;(5)工艺调整垫圈清单

(1)产品车间分定额;(2)产品汇总定额
,酌减工艺文件的种类,但需经产品主持工艺师所在部门领导批准.
,自制工装图册和汇总清单在产品主持工艺师所在部门资料室归存,其余全部正式归档.
,:
(通常为专项工艺,合编工艺和汇总表).

,绘制底图,按"0"批工装管理.
.
,分公司下属各单位技术室在技术准备过程中发现的技术问题,由产品设计人员处理.
第三章工艺文件拟定程序


,审程序
分公司下属各单位技术室工艺员拟制(编制1份,供生产存留,)——技术室主任审核.

各单位技术室工艺员拟制(含自制工装设计)——技术室主任审核——主持工艺师同意
"0"

. 编制工艺文件底图
. 专项工艺,合编工艺和汇总表拟,审程序
各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位工序会签——材料定额员旁签——主持工艺师复核,注意核对工艺路线,检查齐套性——标准化审查——技术处领导批准——工装管理员检查工装使用性———归档
,审程序
各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相

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  • 上传人xunlai783
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  • 时间2018-11-26