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实验室管理制度.docx


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文档列表 文档介绍
一、试验室管理制度
1、试验室是进行试验检测分析、保存试验仪器用具和出具试验资料的重要场所。,不得入内。
2、试验室内应保持清洁、整齐,按指定位置安放试验器具。
3、正确使用仪器,经常维护,不用时要及时切断电源。
4、对所委托试验项目要填写委托单,并按委托内容填写派工单交相关组室进行试验检测。
5、为保证试验结论准确,数据真实。试验人员必须排除各种干挠,做到实事求是。
6、试验原始记录应做到详细、整洁,并用钢笔填写及签名。
7、试验检测报告须经主任签字,加盖公章后方可有效。
8、试验委托单、派工单、原始记录和试验报告一并归档保存。
9、仪器与设备应明确责任人,注意维护保养。
10、为满足用户的要求,既有明确分工,同时又相互配合,使其准确及时。
二、工作程序及管理制度
试验检测程序
(一)、目的
    控制检测各个环节,提高各检测室工作质量,保证检测数据科学、准确、公正、及时。
(二)、适用范围
   本程序适用于样品的接受、分发、检验、记录、出具报告和签发全过程。
(三)、职责
   l、样品管理员负责样品的接收、分发和留样管理。
   2、检验人员负责对样品的检验、记录和检验结果的报告。
   3、检验室组长负责安排样品的检验,负责对检验记录报告的校验,并签发检验室意见。
   4、质量负责人审查签发检验报告书。
   5、办公室负责报告书的打印、校对和发送。
四、工作程序
1、样品管理员负责样品的检查、核对并进行登记。填写检测任务单,分发样品移交各试验室。
2、各检验室收到样品后,进行登记、验收、依据检验标准进行检验、记录、出具报告,再把检验报告、原始记录一并交组长、审核、校对,并签名。
3、试验室将检验报告,交办公室打印,再由技术负责人签字,报告通知发出或交承包单位,并作登记。
五、邻垫路ZX中心试验室检测流程图(附后)
量值溯源程序
(一)、目的
    为使出具的检测结果准确、可靠,中心所使用的所有计量器具量值统一,均应溯源到国家计量基准。
(二)、适用范围
    适用于在用检验仪器的检定、校准、自校、比对。
(三)、职责
   l计量管理员负责计量器具检定周期表制定及其送检、维护、保养。
   2各检验室组长负责安排自校仪器的周期校验;负责仪器设备的日常管理;编制自校办法;负责仪器设备的比对试验,并做好记录。
(四)、工作程序
    1强检仪器的检定由计量管理员申请检定,由中国测试技术研究院和成都市计量监督检定测试所检定。
    2一般小型计量仪器由计量管理员负责送检。
    3不能溯源到国家计量基准的专用检验仪器,各检验室组长确定自校标准,编制自校规程,出具自检报告。
    4各检验室组长负责安排仪器设备校准、检定后的状态标识,并填写仪器设备状态标识卡,内容包括:编号、仪器名称、型号、检定(自校)有效日期、管理人员姓名等。
5对准确度有怀疑,经修理、调试后的仪器在使用前需检定、校准。
6检定证书,自检报告由计量管理员负责归档保存。保存期限不少于3个检定(自校)周期。
质量控制程序
(一)、目的
采取行之有效的多种内部质量控制方法确保检验质量,防止检验事故的发生。
(二)、适用范围
适用于质量体系所涉及的部门和要素。
(三)、职责
1各检验室负责人负责对检验人员全程检验及结果质量控制、审核。
2技术负责人、中心主任、质量负责人负责对检验报告的终审,负责组织内审活动。
3内审员负责编制检查表,对《质量手册》、《程序文件》和《作业指导书文件》进行初审并编制审核报告。
(四)、工作程序
1内审的依据包括:《评审准则》、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》国家有关的法律法规、合同。
2内审的频度:内审分常规审核和临时审核。
1常规审核按年度计划进行,每年对一个或几个部门进行审核,每年应覆盖所有部门或要素。
2发生下列情况进行临时内审。
3发生了严重的质量问题或用户质量投诉。
4机构负责人,隶属关系、内部机构、质量方针和目标、人员、技术装备、试验场所等有较大的变动。
5即将进行计量认证或试验室认可。
3使用标准、规范的数理统计技术进行内部质量控制。
4引用标准准确、有效、操作严密、规范。
5定期(或不定期)进行能力验证试验和试验室比对试验。
6必要时对留样重新检验。
7质量负责人应组织对上述控制方法进行定期评审,并提出质量分析报告。
8质量保证体系图(见下页)
现场检测质量控制程序
(一)、目的
    明确独立法人的检验机构在申请计量认证时,其组织方式和工作方式要保证固定的,临时的可移动的设施和场所与《评审准则》要求一致。尽量避免室外因

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  • 时间2015-10-14