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物资采购比价审计内容与方法.doc


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物资采购比价审计内容与方法物资采购比价审计内容与方法采购审计内容【1】1、采购控制制度审计一是检查、评价物资采购制度是否健全、完善、合理、科学。二是制度执行审计,即审查已制定的采购制度在实际采购过程中是否得到了严格执行。。2、采购计划审计一是采购计划编制审计采购比价审计的内容与方法采购比价审计的内容与方法。主要审查物资采购计划的编制是否及时、准确、合理,采购计划是否结合公司的生产计划、BOM清单、库存状况、各种零部件的生产时问或订货(销售)时问制度:是否符合公司资金管理政策。二是采购计划审批审计。主要审查采购计划是否通过相应的审批程序。三是采购计划数量审计采购比价。主要审计物资采购数量是否考虑了点、量、价的关系,是否与生产计划和物资库存相适应。、齐全。3、采购物资收验审计质量检验部门是否组织物资验收:物资验收是否出据验收报告:超过采购合同的进货数量和提前到货的采购是否经过审批:,是否有退货凭证,报采购和质检部门进行审查、分析和考核供货商表现等::、以劣充优、不合格物资入库等问题。4、,某时段多供方供货时各供应商量价分配比例是否合理等等5、采购合同审计主要根据合同的条款审计(合同的标的、质量、数量、价格、付款、履行地点、期限、违约责任、解决争议方法以及购买的标的物的权属性质:标的物的采购价格与市场价格的关系:逾期交付标的物的价格:标的物的运输费及运杂费负担的约定等:合同是否完备、:,查明是否有人情交易、权钱交易等情况等等),以及合同执行情况的审计、合同管理的审计,等等。6、采购结算(付款)审计主要是依据采购结算的相关规章制度对其进行符合性审计;审查实际付款方式、付款时间、付款金额、付款内容和收款人等项目是否与合同条款一致,如果存在变更是否经过相关人员批准;是否依据合同、发票、验收单等凭据,并经过严格审核后办理货款结算;付款的申请、支票开具、办理结算、记账是否按相关规章制度执行如:是否由不同部门的不同人员担任:是否存在重复付款或多付货款现象;是否按《合同法》的规定执行采购比价审计的内容与方法中级审计师。:若逾期交付标的物的,。采购审计方法【2】

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  • 时间2019-04-20