程序文件文件编号:QP0803编制日期:01/08/01标题:内部质量审核管理程序版本/版次::1/:为确保品质系统的运作符合要求且能有效地维持与发展,进而为管理评审提供证据,特制订本程序。:适用于本公司内部对质量体系的审核和管理。::管理代表主办,相关部门协办。:,并成立审核小组。:(含)以上干部。。。,管理代表核准后实施。:、范围、依据。。。。。:每年两次,由管理代表组织进行全面覆盖系统的审核。:重大品质事故发生时或总经理特别指示时,可仅对某部门进行程序文件文件编号:QP0803编制日期:01/08/01标题:内部质量审核管理程序版本/版次::2/3页审核。,审核组长需公布[质量审核安排表](附件一)至相关部门。,或召集预备会议(视必要时采用)。、范围。。。。:,并出示其记录,审核人员审核其说、写、做是否相符,是否符合实际状况。,审核人员可随时抽样查询。:受审核部门代表需陪同至现场了解品质活动及品质体系的实际运作状况,审核人员确认是否与规定程序相符。:::明显不符合ISO9001:2000标准要求,缺少相应程序。或有规定程序未执行,记录明显有虚假发生;或有足够证据可怀疑有将不合格品交给客户时或次要缺点多次重复出现,则升级成主要缺点。:执行状况不佳,但整个系统运作影响轻微。:已经开始作业,但目前看不出结果,需经观察一段时间后才能看出。:审核时发现其状况虽符合要求,但不够准确或不够简洁,建议改进。:审核人员应针对审核发现所述缺点项填写[审核不合格程序文件文件编号:QP0803编制日期:01/08/01标题:内部质量审核管理程序版本/版次::3/3页报告](附件二),编号后发放到相关部门。:[审核不合格报告](附件二),所
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