内部质量管理体系审核报告Q/.M03-01-B06编号:编制:日期:审核:日期:批准:日期:内部质量管理体系审核报告审核目的:审核范围:审核依据:审核方法:审核日期:受审核部门及代表:审核组长:审核员:审核过程综述:不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等):对质量管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):结论:纠正措施要求:审核报告发放范围:、:1、X——代表一般不合格,Y——代表严重不合格。2、不合格项数量用1、2、3…表示,例如:3X表示3项一般不合格,2Y表示2项严重不合格。共4页第4页
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