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cia习题.doc


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约65页 举报非法文档有奖
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cia习题.doccia****题2打印本页综合训练(二)[题目答案分离版][题目答案结合版]字体:大中小一、单项选择题1、新成立的内部审计部门的审计执行主管正在草拟内部审计章程。下列与内部审计部门运作效果有关的项目哪些应当包括在内?; ;;、记录以及实物资产。【正确答案】:D【答案解析】:2、在审计中,审计师发现一个从事研究开发的雇员,一直在申请一些与本公司基本业务无关的新开发的专利权。虽然公司没有具体的政策来规范这种行为,但总的方针是雇员的一切新研究成果都是公司的财产。鉴于该雇员在其工作领域有极高的声望,因此他所属的部门对其行为从宽处理,并以此作为激励,希望他继续为公司多作贡献。对于以上情况,如果审计师做出不予报告的决定,那将会:; ;。因为部门管理人员清楚地知道这一行为,并且它不违背公司的政策;。【正确答案】:D【答案解析】:3、《职业道德规范》; ;; 。【正确答案】:A【答案解析】:4、对两个项目相关风险进行评估时,以下说法正确的是:I、管理当局要求的活动通常比审计委员会要求的具有更低的风险;II、风险通常应当用潜在金额或对机构的不利暴露来衡量;III、预算金额较大的活动通常比预算金额小的具有更高的风险。、II、III 【正确答案】:B【答案解析】:5、以下哪一项是《标准》未要求审计执行主管要做到的?;;;。【正确答案】:D【答案解析】:6、根据《标准》的规定,协助遏制舞弊是内部审计师的责任,那么内部审计师通常应如何做才能更好地完成这项职责?;;;。【正确答案】:D【答案解析】:7、某小城市自己管理养老基金。根据城市的规章,养老基金只能投资于债券、金融市场基金或高质量的股票。内部审计师已经证实存在养老金账户,基金余额并不特别大,由城市财务主管管理。内部审计师决定估计基金投资收益,方法是用基金平均余额乘以当前投资组合下的加权平均投资收益率。在这一过程中,内部审计师发现纪录的收益额比预计的少得多。下一步内部审计师应该:;,列出特定股票或债券支付的利息或股息;,并建议邀请法律顾问一起完成调查;,以便确定现金是否收到。【正确答案】:B【答案解析】:8、某新来的助理审计人员被分派参加该组织现金管理业务的审计项目,该审计人员并无现金管理方面的经验,而且这次是其它一次参加审计。内部审计部门应采用下列何种方式方属遵循准则关于知识与技能方面的规定?;,并交由内部审计主管详细审阅;; 。【正确答案】:A【答案解析】:9、内部审计部门开展环境审计的优势是:; ;; 。【正确答案】:A【答案解析】:10、以下哪项活动不会削弱内部审计师的独立性?1、为新信息系统的应用提供控制标准;2、为运行新的计算机应用系统编写程序草图,以确保建立了合适的控制;3、在安装之前,对计算机新的应用程序进行复查。 【正确答案】:D【答案解析】:11、下列不属于内部审计师防止舞弊的责任的是: 【正确答案】:B【答案解析】:12、下面哪种职工工资单的控制活动是人力资源管理部门的责任?。 。。。【正确答案】:C【答案解析】:13、以下将管理

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  • 上传人dyx110
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  • 时间2020-01-06