应交税费(增值税)明细账 2007 年凭证编号摘要借方月日合计进项税额已交税额减免税款转出未交增值税 83银收 1销售车床货款已收 4转1销售铣床办理托收 7转4外购生铁 10710 10710 8银付 6购买油漆 9银付 7购买生铁 20400 20400 9银付 8购买焦炭 9银付 9购买配件 10转15销售车床收到商业汇票 14银付 12购买向心推动力轴承 6137 6137 16银收 5销售材料圆钢 20银付 18支付退货款 24银收 7出售钢材款项已收 25转35出售铣床,预收部分货款 30转38购买材料 850 850 30银收 10销售产品,货款已收 31银付 34支付外购加工费 5151 31转52转出未交增值税 本月合计 应交税费(增值税)明细账借方货方借或贷余额出品抵减内销产品应纳税额合计销项税额出口退税进项税额转出转出多交增值税 18700 18700 贷18700 59500 59500 贷78200 贷67490 7480 7480 238 3740 3740 11900 11900 3740 3740 平0 平0
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