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2021年湖北省上半年注册会计师考试审计中国注册会计师的法律责任模拟试题.doc


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2021年湖北省上半年注册会计师考试审计中国注册会计师的法律责任模拟试题
湖北省上六个月注册会计师考试《审计》:中国注册会计师法律责任模拟试题
本卷共分为2大题60小题,作答时间为180分钟,总分120分,80分及格。
一、单项选择题(在每个小题列出四个选项中只有一个是符合题目要求,请将其代码填写在题干后括号内。错选、多选或未选均无分。本大题共30小题,每小题2分,60分。)
1、某企业将可变成本提升60%作为零售价。假如平均减价10%,企业边际贡献率是多少?
A:%
B:%
C:%
D:%
2、对于编制审计工作稿来说,应用软件用处最小是下列哪一项?
A:。
B:。
C:。
D:。
3、应用高度结构化“指挥+控制”管理方法机构在哪方面风险更大?
A:低层职员不愿意直面其上司所犯错误,从而造成负面后果出现。
B:职员认为领导无能,所以士气低下
C:因无法在决议者之间达成合意而推迟应对时间。
D:因管理层凌驾于控制方法之上而造成机构资源浪费和滥用。
4、在一家化学制造企业内部审计师相信企业倾倒有毒废弃物违反了法律。出于对企业忠诚,审计师没有搜集相关倾倒物信息。内部审计师
A:因有意成为违法活动一员而违法了道德规范;
B:因没有保护通常公众福利而违反了道德规范;
C:没有违反道德规范。在任何事件上全部需要对雇主忠诚;
D:没有违反道德规范。因为没有搜集相关违例事件信息。
5、在对某组织灾难恢复能力进行审计时,审计师可能认为以下哪一项是最严重控制弱点?
A:每十二个月只测试多个系统
B:热站协议有两年时间了
C:备份介质被保留在现场
D:测试利用了恢复脚本
6、内部审计主管在资源有限条件下编制下十二个月度工作日程表。在决定是否对购销部还是人力资源部实施审计时,不应考虑哪类原因?
A:某部门出现运作过程中重大变动;
B:内部审计部门刚刚招聘了一名某领域内教授;
C:某部门审计将获取更大利润效益;
D:某部门审计产生重大损失可能性更大。
7、风险资产回报率和无风险资产期望回报率之间差额是
A:计量标准差
B:贝塔系数
C:风险溢价
D:方差系数
8、在审计过程中,审计人员发觉一名职员在盗用***。尽管这是她碰到第一次盗用***事件,而且本组织有保安部门,该审计人员仍决定亲自审问嫌疑犯。假如该内部审计人员违反了道德守则,那么最可能违反是
A:没有表现出应有勤奋。
B:缺乏对组织忠诚。
C:没有此领域法定资格。
D:没有遵照法律。
9、某内部审计经理和企业下属企业管理人员正在举行年度会议,讨论其提议下十二个月度业务计划和活动。在讨论了过去十二个月该企业12个车间活动以后,该企业副总裁同意,内部审计人员提出全部关键提议包含了该企业标准操作程序内为当地管理人员正确描述关键控制和相关操作活动。副总裁提议将关键控制活动从该企业大量书面程序转变成一份自我评定标准操作程序(SOP)调查表。相对于下十二个月度业务计划,该内部审计经理应该给予这么SOP以什么样关键性
A:即使SOP调查表将增强控制合适性,不过内部审计师需要证实控制正是像SOP所表明那样发挥作用。
B:增加该项控制将降低下十二个月度关键业务提议,所以业务活动范围能够对应地降低。
C:假如副总裁同意要求内部审计活动同意该企业全部标准操作程序,那么,业务活动能够降低部分。
D:为了使SOP调查表能够和提议业务计划表一起考虑,该调查表邮寄和控制必需由内部审计活动来实施。

10、以下哪项内容是对审计委员会成效最关键限制?
A:审计委员会能够由独立董事组成,不过,这些董事能够和管理层有亲密个人或职业关系;
B:因为其酬劳是由企业提供,审计委员会委员支持股东见解;
C:审计委员会委员关键关注外部审计问题,所以,不太注意内部审计和总体控制环境;
D:审计委员会委员通常不拥有会计或审计领域学历。
11、对以下列示多种类型信息,根据它们说服力从高到低次序进行排列,哪个选项排列次序是正确Ⅰ、问询管理部门Ⅱ、观察业务用户处理程序Ⅲ、实物检验Ⅳ、外部提供资料
A:Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅰ
B:Ⅳ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C:Ⅱ、Ⅳ、Ⅰ、Ⅲ
D:Ⅳ、Ⅲ、Ⅰ 、Ⅱ
12、内部审计活动外部评定不可能去评价
A:对内部审计活动章程遵守情况;
B:对内部审计专业实务标准遵守情况
C:对内部审计活动成本
—收益进行分析
D:内部审计活动所采取工具和技术
13、内部审计人员向内部审计主管汇报可能存在舞弊行为。主管将该整个案件移交给安全部门。但安全部门却未对该案件进行调查并立即向管理层汇报,

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