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审计方法练习题.docx


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约10页 举报非法文档有奖
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文档列表 文档介绍
、单项选择题
单选题:(分)
顺查法不适用于()
A.
规模较小、业务量少的审计项目
第四章审计方法练****题
内部控制制度较差的审计项目
C.
规模较大、业务量较大的审计项目
重要的审计事项
参考答案:C
: (分)
审计调查、取证的方法不包括 ()。
A.
观察法
调账法
C.
查询法
专题调查法
参考答案:B
单选题: (分)
函询是指通过向有关单位发函来了解情况取得审计证据的一种方法。
货币资金的审查
期间费用的审查
长期资产的审查
往来款项的审查
参考答案:D
单选题:(分)
对库存现金、有价证券、贵重物品的盘存,应采用
般用于 ()
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
()。
监督盘存
观察盘存
抽查盘存
直接盘存
参考答案:A
: (分)
统计抽样与非统计抽样具有各自不同的用途。针对以下用于控制测试的抽样目的,适宜采用非统计抽样 的是(
A.
通过调整样本规模精确地控制抽样风险
B.
分析被测试的内部控制偏差率是否与上年相同
C.
分析被测试的内部控制偏差率比上年下降的原因
D.
通过抽样查找内部控制偏差率下降的幅度
参考答案:C
: (分)
A.
B.
C.
D.
注册会计师运用分层抽样方法的主要目的是为了
减少样本的非抽样风险
决定审计对象总体特征的正确发生率
审计可能有较大错误的项目,并减少样本量
无偏见地选取样本项目
()°
参考答案:C
单选题: (分)
F列属于信赖不足风险的是 ()°
根据抽样结果对实际存在重大错误的账户余额得岀不存在重大错误的结论
B.
C.
根据抽样结果对实际不存在重大错误的账户余额得岀存在重大错误的结论
根据抽样结果对内控制度的信赖程度高于其实际应信赖的程度
根据抽样结果对内控制度的信赖程度低于其实际应信赖的程度
参考答案:D
单选题: (分)
F列关于注册会计师对审计抽样方法运用中,不恰当的是( )
风险评估程序通常不涉及审计抽样, 但如果注册会计师在了解内部控制的同时对内部控制运行有效性进行测试可以运
B.
当控制的运行留下轨迹时可以将审计抽样用于控制测试
C.
控制测试过程中注册会计师采用审计抽样
D.
审计抽样适用于细节性测试,不适用于实质性分析程序
用审计抽样
C.
详查法
参考答案:C
多选题: (分)
非直接取证的方法包括()
」 顺查法
B.
逆查法
D.
E.
抽查法
审查法
参考答案:A B C D
多选题: (分)
审阅原始凭证的内容时,应注意原始凭证 ()。
B.
」反映的经济内容是否合理合法
A.
账户名称和会计分录是否正确
C厂是否符合该单位的实际情况和用途
D厂人账时是否经过了必要的批准手

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