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量产流程综述文档.docx


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文档列表 文档介绍
TB-PP-100 磨具生产部量产流程文档
流程名称:磨具生产部量产流程
流程编号:TB-PP-100
版本号:
作 者:
PP小组
保存日期:
2021年2月24日
状 态:
确认稿
发布日期:
2021年2月24日
修改历史
修改日期
修改人
修改内容
半检控制
姓名
岗位
签名
日期
流程描述
主要描述:
本流程阐述了磨具生产部量产流程。本流程适用于常新技术股份公司磨具生产部
涉及部门:计划部,磨具生产部,仓库,采购部,品质部,sap标准数据小组
关键控制点:
1、BOM及工艺路线的维护, 磨具生产部模具及设备的可用状态。
2、仓库及采购部门的物料可用性。
3、报工控制点的有效性,SAP系统数据录入的准确性、及时性。
详细描述:
磨具生产部工艺小组计划部运行MRP之前提供准确的BOM及工艺路线数据,计划部做出合理的计划订单
仓库、采购部对磨具生产部量产排产提供及时的物料支持。
品质部半检结合生产实际和领班及工艺组建议,保证生产顺利有序完成,统计在关键控制点及时准确的报工.
sap标准数据小组结合生产实际及时,真实,有效的进行数据维护。
涉及表单
表单编号
表单名称
联数
归存部门
生产工单
由本部门开单去仓库领料,白单存根,红单交仓库
领料单
由本部门填写交采购,白单存根,红单采购,黄单财务
报废单
由本部门填写单交机电班,白单存根,红单机电班
不合格单
当本部门领料错误时开单交仓库退料 白单存根,红单交仓库
请购单
由本部门开单去仓库领料,白单存根,红单交仓库
委外加工/维修单
本部门填写申请单,由计划部签批后交采购部,白单存根,红单采购
事故调查报告单
由本部门填写交由行政人事部及总经办签批后存档与人事部
工装夹具制作申请单
由本部门填写交由生产总监审批后送至营销部开流水单至加工部门
报废申请单
品质部填写报废申请单,白单交本部门经部门工艺师签字确认后重新开领料单
不合格品单
品质半检开具不合格品单,黄单和红单品质留底,白单跟随流水单至本部门,
特采申请单
由本部门工艺师开具特采单至品质,白单存根,红单半检
补制单
由营销部经由计划部到本部门
工装夹具检具设施等制作审核审批表
本部门填写表单,经由本部门经理签字确认,交由相关生产部门
流程图
流程备注
1、金刚石属贵重物料,仓库管理,采购部存贮
2、每道工序完成后半检检验,并进行半成品报工
3、产品大批量出现问题,或者发现非人为操作失误问题时,工艺组、领班申请工程变更;领班或组长确认一般性生产不良和报废时,执行不良及报废处理流程
4、工程变更流程维护后,计划部修改生产工单
5、生产过程中半检后报工,分别在车,压,磨三道工序后进行,和成品报工,共5次报工
6、生产中报工完成后半成品进入下到工序,最后一道工序完成后进入品质部

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  • 上传人bb21547
  • 文件大小292 KB
  • 时间2021-02-24