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财政监督检查局年终工作总结.doc


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约4页 举报非法文档有奖
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财政监督检查局年终工作总结.doc财政监督检查局年终工作总结
一年来,在财政监督检查局在厅党组和主管厅领导的正确领导下,按照厅党组工作部署, 坚持为民、务实、清廉、开拓创新,认真履行财政监督职责,积极组织开展财政监督检查工 作,加强财政监督制度建设,创新监督机制,加强队伍建设,圆满完成了厅党组交办的各项 工作任务,取得了显著成效。现将主要工作情况汇报如下:
一、坚持依法行政,加大财政监督工作力度
加强财政监督检查工作是保障财政资金运行安全及效益发挥、促进反腐倡廉建设的重要 措施,是财政部门履行管理职责的基本要求,更是财政监督机构的基本职责,为此,我局力 求在财政监督检查工作上取得新的成效。
(一)尽职尽责,认真组织开展财政监督检查工作,按照厅党组关于财政监督为财政中 心工作服务、为全省经济社会发展大局发展服务的要求,组织厅六个监督检查处,同时抽调 市县财政部门及借用注册会计师事务所共计160余人,历时4个半月,在全省先后开展了 11项财政专项资金等五项监督检查工作。检查共覆盖了厅机关6个业务处室、18个省辖市 本级、56个县(市)、51个乡(镇、办事处),16所省属高校、18家省直垂直管理单位、21 户国有'企业、66家注册会计师事务所、60多家社会团体,延伸检查项目单位944户、调查 城镇居民1686户、农村居民4398户。在财政专项资金检查中,,发 ,占检查资金总额的10%;在会计信息质量和“小金库”治理检查 中,。其中查出“小金库”;在县乡财政基础管理 工作检查中,发现了一些县(市)存在财政预算编制不完整、法定支出安排达不到法定要求、 财政部门代编单位预算、专项资金项目库没有建立、国库集中收付制度执行不到位、政府采 购预算未编制且未实行“管办分离”、投资评审业务涉及面窄、信息网络不完善及运行安全 无保障等问题;在会计师事务所执业质量检查中,发现3个会计师事务所出具虚假审计报告, 3家事务所审计程序履行不到位,仅依据被审计单位提供的会计报表出具审计报告361份, 隐瞒审计中发现的问题、发表不恰当的审计意见报告68份,66家事务所在审计证据不充分 的情况下出具审计报告204份,39家事务所出具有问题验资报告127份,以及会计信息真 实性不够,会计基础工作不规范、内部控制制度执行不到位等问题。对检查中发现的问题, 为确保整改和处理处罚,事实清楚、证据充分、定性准确、适用法律法规恰当,我们组织 28名人员历时2个多月进行了认真梳理、复核、审理确认,向厅长办公会提交五份检查报 告,在分析问题产生原因基础上,分别提出了整改纠正、处理处罚、案件移交和建立完善相 关管理制度、提高制度执行力、加强财政财务管理等建议,得到了厅领导的肯定。
(二)严格执法,认真做好对查出问题的整改纠正和处理处罚工作在检查报告经厅长办公 会研究同意后,为巩固监督检查成果,按照厅长办公会决定,及时向省政府、省纪委、财政 部报送了监督检查报告,向市县财政部门印发了《县乡财政基础管理工作监督检查情况的通 报》,提出了六条进一步加强县乡财政基础管理工作的意见。对扩大内需等11项财政专项资 金监督检查发现的问题,按照《财政违法行为处罚处分条例》等法规制度规定,向省辖市人 民政府下发整改通知57份,对121家单位下达了行政处罚决定

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  • 上传人小健
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  • 时间2021-06-29