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资产评估管理工作自查报告.doc


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资产评估管理工作自查报告.doc资产评估管理工作自查报告
XXX公司:
为规范XXX有限公司(以下简称“本公司")国有资产评估(以 下简称资产评估)行为,维护国有资产出资人的合法权益,防止 国有资产流失,XXX公司按照《关于做好资产评估管理自查工作的 通知》中能建厅资财[2016113号文件精神要求,对照自查内容, 认真组织开展了资产评估管理工作,现将资产评估管理工作自查 情况报告如下:
一、 自查工作组织开展情况。
本公司按照集团公司统一安排和有关工作要求,加强领导、 落实责任。自查工作自2016年7月22日至26日,由资产财务部、 总经理工作部及有关资产管理责任部门人员组成自查工作组,对 照自查内容,详细排查梳理公司及所属单位资产评估管理工作开 展情况,包括资产评估、备案管理情况,制度建设、人员岗位设 置、信息系统使用、备案数据分析及档案管理等情况。
二、 自查依据和范围
根据《企业国有资产评估管理暂行办法》(国资委令第12号) 和《xxx有限公司国有资产评估管理暂行办法》x资财[2012164号 有关规定,全面自查本单位自集团公司成立以来至2016年7月31 日资产评估管理有关情况,重点自查2015年1月1日至2016年7 月31日资产评估管理有关情况。
三、 自查内容
(一)资产评估管理制度建设情况。
本公司及所属单位开展资产评估管理工作,严格执行《企业 国有资产评估管理暂行办法》(国资委令第12号)和《xxx公司国 有资产评估管理暂行办法》X资财[2012164号文件,以及国家有 关法律法规的规定,由集团公司公布的资产和土地房地产评估机 构备选库名单中选聘专业机构和专业评估人员,遵循法定或公允 的标准、程序,运用科学的方法,进行国有资产评估工作。
(二) 资产评估工作人员配置情况。
本公司资产财务部为资产评估工作归口管理部门,公司及所 属单位资产评估工作根据资产评估项目实行分类管理,按照资产 评估项目的工作要求配备相应专业

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  • 上传人小健
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  • 时间2021-06-29