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工作总结半年工作总结学校财务部上半年工作总结.doc


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学校财务部上半年工作总结
学校财务部上半年工作总结
上半年我校财务工作在教育、 人事、财政部门的指导下, 高举***理论和“三个代表” 重要思想伟大旗帜,结合保持共产党员先进性教育活动的开展, 认真落实相关单位安排的财务工作任务, 坚持勤俭办学方针, 正确处理学校发展和资金供给的关系、 社会效益和经济效益的关系、国家利益和教师利益的关系。
一、开展的主要工作
科学合理编制学校收支计划, 并对计划过程进行控制和管理, 合理配置学校资源, 努力节约资金,加强资产管理,防止学校资产流失,对学校财务活动的真实性、 合法性和合理性进行监督, 积极开展财务分析工作,确保学校财务活动的效益性,开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。
㈠、预算内经费管理工作
全年预算财政拨款 1763576 元、转移支付 294042 元(其中代课金 170000 元)、预计新增减约 155000 元,共计 2212618 元。截止 xx
年 6 月财政已拨款 1205017 元,欠拨 1007601 元,实际支出 1308400
元,未结账款约 15000 元,下半年可支配经费共计 889218 元,其中工资 930000 元、公积金须缴纳 14946 元、医保需缴纳 24322 元,共
需 976468 元,不包括公业务费尚差 80050。经费情况不容乐观。如追加上年超支 57789 元、上半年代课超编费 17000 元和账上可冲销款
11000 元,可基本保持运转。再要回 10 万元转移支付,可保障经费。
预算内经费全部由财政拨款,主要用于职工工资、奖金、离退休
费、遗属补助、医疗保险、住房公积金、退休建房费和公业务费等开
支。主通过以下工作来实现经费管理。
1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费、遗属补助。
2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。
3、公业务费开支严格执行站长一支笔审批,报销时必须凭原始
凭证据实列报,不能以领代报或以借代报,手续不完善、票所不正规
和非正常开支的费用,一律不予报销。
4、采购、维修大额开支实行集体研究决定,并签订采购、维修
合同,上报相关部门,完善控购手续后方可执行。
5、兑现职工福利发放,现已发放退休教师 50 元/ 人。
㈡、预算外经费管理
全乡共收杂费 58220 元,其中沙滩学校 19490 元,占 %,由于各方面因素该校长期负债,实行开校全部收取杂费,全部返还,
几乎每期开校 1 月报均无经费运转;双江小学分别 15930 元,%,办公经费比较宽松;无水小学 6925 元,胜利小学 4400 元,娄子坳小学 5200 元,三间学校基本持平;长江小学 4325 元,近两期节余近两千元还债,本期已还清并基本持平,发展情况不错;马桑小
学 1950 元,经费相对欠缺。五间学校经费所占比例不大, 在 3%—12%
之间。
预算外经费主要来源于学校对学生的杂费收取, 按规定上缴财政后划回本单位, 主要用于学校的

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  • 上传人zhaojz4822
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  • 时间2021-09-22