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(完整版)内审报告格式详解.doc


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文档列表 文档介绍
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内审报告
****** 机动车检测有限公司
2016年 8 月 25 日
内审计划
一、审核目的
证实质量体系运行的状况与质量体系文件的符合性。
二、审核范围:
1、 受审部门:所有部门及岗位人员
2、 审核内容:《质量手册》所涉及的全部质量体系要求。
三、审核依据:
1 、本公司的质量手册、程序文件和作业指导书等质量体系文件。
2 、《检验检测机构资质认证评审准则》 。
四、审核实施概况:
1、审核日期: 2016-8-25
2、审核组成员:
组长: ****** (质量负责人) 组员: ****** (内审员)
3、审核过程概况:
(1)2016年 8月 25日上午 9:00分召开会议,宣布内审成员及分 工情况,明确审核的目的、方式及其他有关事宜,
(2)2016年 8月 25日上午 9点--下午 4点,审核员根据审核检 查表的内部要求,对本公司的相应部门进行逐项逐条的检查,并通过查 看有关文件、记录、实物以及实际操作等方法取得第一手材料。
(3)2016年 8月 25日下午 4:00分召开末次会议,宣布审核结果, 提出审核结果,提出整改要求、纠正措施等建议。
组长:
日期:
内审报告
一、审核目的
为确定本公司质量体系及其各县要素的活动和其有关结果是 否符合质量体系文件的要求,并及时纠正质量体系中出现的不符合 性问题,保证本公司各项质量活动按照所建立的质量体系有效运行 二、审核依据:
1 、本公司的质量手册 、 程序文件和作业指导书等质量体系文件。
2 、《检验检测机构资质认证评审准则》 。
三、审核范围:
1、受审部门:所有部门及岗位人员
2、审核内容:《质量手册》所涉及的全部质量体系要求。 四、审核实施概况:
1、审核日期: 2016年 8月 25日
2、审核组成员:
组长: ****** (质量负责人)
组员: ****** (内审员)
3、审核过程概况
(1)2016年 8月 25日上午 9:00分召开审核会议,宣布内审组员 分工情况,明确审核的目的范围方式及其它有关事宜。
(2)2016年 8月 25日上午 9点--下午 4:00分,审核员根据审 核检查表的内容要求,对本公司的相应部门进行逐项逐条的检查,并通 过查看有关文件记录实物以及实际操作等方法取得第一手资料。我们采 用了听、看、查、问、考,尤其是对不符合项要现场取得受审部门的确 认签字,并与受审核部门负责人交换意见,确定不符合项,在规定时间 内进行限期整改。
3)2016年 8月 25日下午 4:00分召开末次会议,宣布审核结果,
提出整改要求。纠正措施等建议。
五、主要存在的问题(不符合项)
1、仪器设备状态标识填写不规范。
2、无人员培训计划。
六、审核结果评价及改进价建议
通过对本公司进行质量体系内审,在符合性等方面都能较好地与质 量手册及程序文件等相吻合,使质量体系各要素的实施活动和实施结果 符合质量方针、目标等各项规定,达到了预定的内审目标。对于在审核 中提出的不符合项进行归纳看, 针对体系中的薄弱部门、 薄弱环节, 如: 仪器设备状态标识填写不规范、无人员培训计划等,希望认真分析不符 合项产生的原因,有针对性地制定纠正措施,实事求是地分析问题,根 据问题的严重性、复杂性和普通性认真考虑纠正措施的实施步骤、目标 安排、实施人员、跟踪验证等,确保质量体系正常有效地运转。
七、附件 1:内部审核检查表
附件 2:内部质量审核检查记录表
附件 3:不符合工作及纠正措施跟踪单
附件 1:
内部审核检查表
序号
评审内容
评 审 意 见


基 本 符 合
不 符 合
缺 此 项
不 适 用
整改项 及说明
4.
管理要求

检验检测机构应依法设立或注册
V
能够承担相应的法律责任
V
保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。
V

检验检测机构一般为独立法人;非独立法人的检验检 测机构需经法人授权,
V
能独立承担第二方公正检验,
V
独立对外行文和开展业务活动,
V
有独立帐目和独立核算。
V

检验检测机构应具备固定的工作场所,
V
应具备正确进行检测和 /或校准所需要的并且能够独 立调配使用的固定、 临

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