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监审部审计员岗位职责(4页).doc


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约4页 举报非法文档有奖
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文档列表 文档介绍
: .
岗位说明书
职责表述:编制审计计划书
占全部工作时间的百分比
15 %
1、收集与创新港湾年度工作计划及各工程项目(或在建工程)的预算(实际收支)情况相关的 材料和数据
2、
据以上资料提出审计预案,并编制审计计划 ,内容包括:




(1)

(3)

(5)

对内部控制制度执行情况的审计计划 对会计报表及财务成果的审计计划 对项目部收入与成本的审计计划 对公司总部资金筹措及费用控制审计计划 对项目部绩效考核报告的审计计划 对公司总部绩效考核报告的审计计划
3、上报执行董事审批,经审批后,负责实施
4、视审计情况的变化,负责及时对审计计划进行修改、补充
职责表述:对项目部收入与成本的审计
占全部工作时间的百分比: 10%
岗位名称
审计员
所在部门
监审部
直接上级
监审部经理
直接下级
岗位定员
所辖人员
、职责与工作任务:审计
1、负责下达审计通知书;
2、实施审计:
⑴检查工程结算款的到位情况是否与工程承包合同相一致;




⑵检查公司内部核定项目指标的完成情况;
⑶检查项目部对财政法规和内部控制制度的执行情况;
⑷检查成本核算的是否合理、准确,是否存在多摊成本或漏计成本情况;
⑸向设备管理部门和项目部了解设备使用情况、固定资产在用情况及材料的管理情况对成本核 算的影响;
⑹检查该项目核算所形成的债权债务情况,是否有人为责任;
⑺检查核对该项目利润成果和合法缴纳税款情况;
⑻了解和分析或有事项对项目核算或公司方面的影响程度。
对以上检查提取审计证据
个人收集整理,勿做商业用途
3、填写审计工作底稿,形成和发表审计意见,并作出审计结论
4、负责向董事会提交审计报告
职责表述:对会计报表及财务成果的审计
占全部工作时间的百分比: 20%
1、负责下达审计通知书;
2、实施审计:
1、 抽查会计票据、凭证资料;核对帐帐、帐表、帐单是否相符;




2、 对照公司在该时期的经营计划和各工程项目的预算分析评价各收支项目的合理性,真实 性,
3、 检查会计报表的编制是否符合会计法规规定;
4、 检查会计报表在所有重大方面是否公允地反映公司的财务状况、财务成果和资金变动情 况
5、 检查会计处理方的选用是否合理恰当,是否符合一贯性原则;
6、 对会计报表未披露的或有事项和或有损失向董事会提出关注性提示。
对以上检查提取审计证据
3、填写审计工作底稿,形成和发表审计意见,并作出审计结论。
4、向董事会提交审计报告
向财务及
占全部工作时间的百分比: 10%
职责表述:协助外部审计机构对本公司进行的审计, 各相关部门提供有关政策法规咨询




1、 收集和学****有关政策、法规、制度
2、 经常与各部门人员进行思想和业务沟通,多了解各方面情况
3、 协助外部审计机构对本公司进行的审计:
1、 提供有关内部审计资料;
2、 协助财务部门对外部审计机构提出的问题作出解释

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