下载此文档

2022年会计年底工作总结会计工作总结范文2.docx


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约7页 举报非法文档有奖
1/7
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/7 下载此文档
文档列表 文档介绍
会计年底工作总结会计工作总结范文2

  是一篇好范文,好范文应该跟大家分享,看完假如认为有帮助请记得收藏。会计工作总结范文2
  2022年在*党委和行政领导下,在上级主管部门指导帮助下,咱们审计处全体同志认真学****领会"三个代表"主要思想和"十六大"会议精神,一如既往地落实和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作要求》和国家相关法律法规。以学*教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我*热点、关键、难点问题开展审计工作,充分发挥内审监督和服务职能,为学*领导立刻提供决议依据。整年共开展各项审计40xxxx项,为学*节约了大量资金。在深化学*改革,促进廉政建设,加强财务管理,提升经济效益等方面,真正起到了"经济卫士"和"参谋助手"作用。因为工作成绩突出,我*审计处被评为2022年度新乡市内审工作优异单位,两人被评为*级优异******员和"三育人"工作优异个人。
   2022年是我*各项改革快速发展一年,教学、科研、管理工作有条不紊开展,为咱们搞好工作提供了有力确保。咱们审计处认真落实落实审计厅、教育厅等上级部门指示精神,结合我*实际,在做好审计工作同时,主动配合其它各项工作开展。坚持"完善自我,提升认识"标准,努力完善审(来自: XX)计制度最全方面范文参考写作网站,健全审计机构,调整人员结构。
  *物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作深入走向法制化、制度化和规范化。
  *机构改革后,深入明确了审计工作人员职责和权限。使内审工作内部监督职能深入得到表现,能够愈加好为领导提供决议依据。
  ,新增专业审计人员xxxx 均为应届本科毕业生 ,加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计师资格。经验丰富老同志和主动上进年轻人相互交流、相互学****以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年纪结构较为合理充满生机和活力审计队伍。
   强化方法,深入提升审计人员业务素质和政治素质,使我*每个内审人员全部真正成为 "思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效"工作高手。
  ,获取了大量审计工作信息及优异工作经验。
  *、*大学、*大学等省内外高*相互交流,共同探讨审计工作新思绪。
  ,主动进行学术研究和探讨,公开发表专业学术论文四篇。
   伴随高*后勤管理社会化改革深入,我*后勤集团已逐步成为独立核实、自主经营、自负盈亏经济实体,这就要求咱们必需建立健全成本核实制度。咱们参加制订了一系列后勤改革规章和方法,同财务处、后勤管理处一道,对集团每个中心进行了成本核实,并结合外*经验,依据本*实际,制订了各项定额标准,为推进学*后勤改革和发展起到了应有作用。
  *办产业改革 "科教兴国"和"发展高科技,实现产业化"这一战略提出,给以高科技为特征高**办产业带来了新机遇和挑战。不过因为*办企业利益和学*利益并不完全是一致,企业内一些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学*利益于不顾,极难确保学*国有资产保值增值。面对这一现实情况,咱们会同财务处、企业管理处一道,参加制订了*办产业改革工作相关文件,对*办每个企

2022年会计年底工作总结会计工作总结范文2 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数7
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人业精于勤
  • 文件大小14 KB
  • 时间2021-12-09