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质量体系内审报告.doc


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质量管理体系内审报告 CJ/JL--03 一、审核目的评价公司质量管理体系是否符合 ISO9001:2008 标准的要求, 质量体系运行是否符合体系文件的要求。力求及时发现问题,采取预防或纠正措施,持续改进, 促进公司管理体系有效运行。二、审核范围公司管理体系范围内的产品、过程、部门及公司管理层,相关生产及管理活动。三、审核依据 :2008 标准; ; 、管理手册、各程序文件、各部门的作业指导书、制度; ; 、法规和标准; 四、受审核部门公司领导各部门生产车间五、审核组组成向经理,李经理,赵经理六、审核计划实施情况 2月19日至 21日,按照内审计划的安排,审核组对体系范围内的各个部门、活动、产品和服务进行了审核。由于各部门领导的大力支持和配合,使审核工作顺利进行。本次审核内审员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅记录、文件等形式查找客观证据,发现了一些问题,本次审核,共发现问题 6项,未开出不符合项报告。本次内审,存在的主要问题共 7项: 。如未能定期对作废文件回收。(不符合)技术部未按工艺指标控制情况检查规定进行工艺检查; 部分岗位人员对工艺技术、设备质量目标不熟悉; 、工作标准不够细化,部分与工作实际不符。 (不符合)。 、安全影响。 “产品售后服务管理办法”;顾客反应问题,未见原因查找、反馈及采取的纠正措施。 。如作废文件未见明显标记。 。七、对不符合项及问题整改的要求对本次审核中发现的问题和

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  • 时间2016-08-04