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资产负债表和利润表练习题.doc


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约8页 举报非法文档有奖
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1. 【业务核算题· 2009 上半年】中海公司 2009 年4 月的余额试算平衡表如下: 余额试算平衡表 2009 年4月 30日会计科目期末余额借方贷方库存现金 740 银行存款 168 300 应收账款 85 460 坏账准备 6 500 原材料 66 500 库存商品 101 200 存货跌价准备 1 200 固定资产 468 900 累计折旧 3 350 固定资产清理 5 600 长期待摊费用 14 500 应付账款 93 000 预收账款 10 000 长期借款 250 000 实收资本 500 000 盈余公积 4 500 利润分配 19 300 本年利润 12 150 合计 905 600 905 600 补充资料:( 1 )应收账款有关明细账期末余额情况为: 应收账款—长城公司借方余额 98 000 应收账款—海天公司贷方余额 12 540 (2 )长期待摊费用中含将于一年内摊销的金额 8 000 元。(3 )应付账款有关明细账期末余额情况为: 应付账款—白云公司借方余额 5 000 应付账款--- 文创公司贷方余额 98 000 (4 )预收账款有关明细账期末余额情况为: 预收账款--- 方元公司借方余额 2 000 预收账款--- 华裕公司贷方余额 12 000 (5 )长期借款期末余额中将于一年内到期归还的长期借款数为 100 000 元。要求:请代中海公司完成下列资产负债表的编制。资产负债表(简表) 2009 年4月 30日制表单位:中海公司单位:元资产期初数期末数负债所有者权益期初数期末数流动资产: (略) 流动负债: (略) 货币资金(1) 应付账款(9) 应收账款(2) 预收账款( 10) 预付账款(3) 一年内到期的非流动负债( 11) 存货(4) 流动负债合计( 12) 一年内到期的非流动资产 8 000 非流动负债: 流动资产合计(5) 长期借款 150 000 非流动资产: 非流动负债合计 150 000 固定资产(6) 负债合计( 13) 固定资产清理-5600 所有者权益长期待摊费用(7) 实收资本 500 000 非流动资产合计 466 450 盈余公积 4 500 未分配利润( 14) 所有者权益合计( 15) 资产合计(8) 负债及所有者权益总计 908 490 资产负债表(简表) 2009 年4月 30日制表单位:中海公司单位:元资产期初数期末数负债所有者权益期初数期末数流动资产: (略) 流动负债: (略) 货币资金(1) 169 040 应付账款(9)9 8000 应收账款(2) 93 500 预收账款( 10) 24 540 预付账款(3)5 000 一年内到期的非流动负债( 11) 100 000 存货(4) 166 500 流动负债合计( 12) 222540 一年内到期的非流动资产 8 000 非流动负债: 流动资产合计(5) 442 040 长期借款 150 000 非流动资产: 非流动负债合计 150 000 固定资产(6) 465 550 负债合计( 13) 372540 固定资产清理-5600 所有者权益长期待摊费用(7)6 500 实收资本 500 000 非流动资产合计 466 450 盈余公积 4 500 未分配利润( 14) 31 450 所有者权益合计( 15) 535

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  • 上传人xxj16588
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  • 时间2016-08-12