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认证产品一致性及变更控制程序文件.doc


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文档列表 文档介绍
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认证产品一致性控制程序
1 目的
对所有已通过认证的生产的产品与型式检验合格的产品的一致性进行控制,使认证产品持续符合认证标准的要求。
2 适用范围
适用于公司所有获得认证的生产的产品与型式检验合格的产品。
和管理。
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3  职责品质部是认证产品变更控制的归口部门。
4  工作程序
4.1  供应商提供的关键元器件和材料,经检验其性能不能满足相关标准要求时,不能投入到认证产品的生产中,由采购部负责办理退货,执行《不合格品控制程序》。
4.2  品质部根据认证产品相关标准设计的产品结构必须在生产过程中得到贯彻执行,保证认证产品与型式检验样品一致。
4.3  品质部及时掌握认证产品相关标准信息使用标准的有效版本,当认证产品标准发生变化时,适时的调整产品结构,使之符合认证规定要求。
4.4  认证产品的生产设备,工艺参数发生变更可能影响到认证产品一致性要求时,由品质部组织相关部门和人员对生产设备、工艺参数进行认可。
4.5  品质部对凡涉及认证产品的变更及时向认证机构申报,由管理者代表审核,总经理批准,提供详细的变更资料。
4.6  认证产品的申请由品质部填写,申请的变更在认证机构批准后方可实施。
4.7  认证标志由品质部进行控制其使用,不得未经认证机构批准就在已实施变更的产品上加贴认证标志。
5  相关文件
5.1  认证产品一致性控制程序
6  质量记录
6.1消防产品认证变更申请书
关键元器件和材料的检验或验证程序
目的
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为明确验证的条件、方法和要求,确保未经检验的采购物资能满足使用要求,特制定本程序。
2  适用范围适用于采购物资如原材料、关键元器件、零部件、外协件等的验证。
3  职责
3.1  品质部、生产部、采购部负责各自职责范围内采购物资的验证。
4  工作程序
4.1  采用验证方式的条件:
 公司没有相应的检验手段或方法。
 公司没有相应的检验设备或采用检验的方法不经济。
  没有检验的必要<如零星采购的辅助物资>。
4.2  验证的方法
4.2.1  公司允许采用的验证方法有:
4  试装或试用。
4 验证供方出厂检验记录。
4 验证供方的合格证、质保书或质保协议。
4 验证产品的外观、包装。
4 验证产品的商标或品牌。
4.2.2  采购物资类别与验证方法的对应:
4 对于重要物资采用:试装或试用,验证供方出厂检验记录。
4 对于一般物资允许采用:只验证产品的商标或品牌。
4 对于辅助物资允许采用;任意一种验证方法。
注:采购物资的分类,公司的采购物资分为如下三类。
A类--重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物资。
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B类一般物资:不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资。
C类--辅助物资:包装配件及在生产过程中起辅助作用的物资,
4.3  验证的执行和记录要求
4.3.1  重要物资的验证由品质部进行,需要填写《进货检验登记表》,采用试装或试用的方法时,在试制产品的检验登记表中需注明:"某采购物资验证合格",采用验证供方出厂检验记录的方法时,需要对事先规定的技

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