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企
业
质
量
管
证据的文件,应编制和形成文
件程序,以规定记录的标识、保护、检索、保存期限和处置等。
(4)、质量管理文件制定与管理要点
〔一〕质量管理制度按照规定的程序批准、发布;
〔二〕与时根据现行的法律、法规修订;
〔三〕与企业的实际管理情况严密符合;
〔四〕保证各管理环节均可获得并熟练学握与本职工作相关的文件;
〔五〕对企业质量管理体系全面规定,不留质量管理的死角;
〔六〕企业各项工作均按文件规定执行,并应做到有据可查;
〔七〕全部包括Q/HY03-2012规定的内容。
二 检查验收细如此
(1)、检查验收的根本要求
检查验收是控制入库产品质量的关键环节,应符合以下要求:
〔一〕应由验收人员严格按照规定的验收标准进展。
〔二〕应对所有购进的原材料进展检查验收。
〔三〕特殊管理的产品应双人检查验收。
〔四〕检查验收应在规定时限内完成。
〔五〕检查验收应按规定做好验收记录。
(2)、检查验收标准
1.验收抽取的样品应具有代表性,采用随机原如此逐批号抽取。
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〔三〕对外包装破损、污染、损坏的产品,应重新包装。
检查方法与内容
1.验收人员应根据“验收批号〞对产成品进展逐批验收。
2. 应对产品的包装、标签、说明书以与相关的检验证明或文
件进展逐一检查。
3.外包装应检查:包装有无损坏;包装上是否清晰注明品名、
规格、生产厂商、生产批号、生产日期、有效期、批准文号、贮藏、
包装规格与储运图示标志等标记。
4.每一批产品包装应有产品合格证。合格证的内容一般包括
品名、规格、生产厂商、生产批号、生产日期、有效期、检验依据、
检验人员、包装人等内容。
5.每一最小销售单元应有标签和说明书。
(1)标签应有品名、规格、生产批号、生产厂商等内容。
6.检查验收销后退回产品,还应确认产品售出后没有受到不
良因素的影响,并结合储存条件、售出时间等因素对退回产品的质
量进展评估。如有必要,应送检验部门检验。
7.对验收合格的,制成入库通知单,通知业务部门并与仓储
部门办理相关手续。验收中出现疑似质量问题的,通知质量管理机
构进展确定。
〔四〕验收记录
检查验收应按规定做好验收记录。验收记录应按照验收过程的
实际情况在得出验收结论的同时予以记载。记录必须做到真实、准
确、完整、有效。验收记录应包括原材料供货单位、品名、型号、
规格、批号、生产厂商〔或产地〕、有效期、数量、验收日期、质
量状况、验收结论和验收人员等内容。记录应保存至超过产品有效
期1年。
〔五〕票据记录细如此
(1)各种票据包括采购原材料入库单,检验单,成品入库单,
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