索引号:存货审定表被审计单位:上年末审定数未审数核对索引号调整分录金额重分类分录金额索引号项目金额比率%合计调整分录:审计标识:B:与上年已审会计报表一致G:与总帐核对一致S:与明细帐核对一致T/B:与试算平衡表核对一致审计结论:存货审定表单位:元审定数索引号:页次:存货余额明细表被审计单位:单位:人民币元存货类别期初余额本期增加本期减少期末余额备注原材料产成品包装物低值易耗品自制半成品在产品其他存货合计审计说明:单位:人民币元索引号:页次:存货抽查情况表仓库名称:存货:原材料()外购商品()低值易耗品()在产品()单位名称:抽查人员:包装物()自制半成品()陪同人员:抽查日期:单位:元委托加工材料()产成品()存货名称和规格单位单价盘点前账面记录尚未入账数应结存盘点记录抽查记录抽查结果差异品质状况(正常,残次,毁损,滞销)数量金额入库出库数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额12345=3*467=3*689=3*810=4+6-811=5+7-91213=3*121415=3*1416=14-1017=15-1118合计抽查结果汇总:(过入A21-2)审计说明:抽查金额:应存账面金额合计:抽查比率:正确金额:抽查正确率:存货余额明细表被审计单位:明细账户盘点前账面余额盘盈盘亏调整盘点金额盘点日至年末增加数存货抽查结果表存货类别抽查正确金额抽查金额审计说明:索引号:页次:存货余额明细表单位:人民币元盘点日至年末减少数年末账面余额审计调整数审定数存货抽查结果表抽查正确率抽查比率索引号:页次:存货盘盈、盘亏、报废检查情况表单位:元存货类别金额授权审批人盘盈会计处理贷方科目盘亏、报废会计处理贷方科目备注盘盈盘亏合计审计说明:
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