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订单审查程序课件.docx


文档分类:建筑/环境 | 页数:约6页 举报非法文档有奖
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文档列表 文档介绍
公司LOGO
文件标题
文件编号:DX-2010068
保密级别:机密
文件版次:A01
文件发放范围:


单位
签收


单位
签收


单位
签收
1
□总经办
7
□ 冲公司LOGO
文件标题
文件编号:DX-2010068
保密级别:机密
文件版次:A01
文件发放范围:


单位
签收


单位
签收


单位
签收
1
□总经办
7
□ 冲压车

13
□人事行政部
2
□市场部
8
□压客车

14
□财务管理部
3
□销售部
9
□精加车

15
□供应链管理

4
□工程部
10
□膜切车

16
□交货管理部
5
□模具部
11
□组装车

17
□生产计划部
6
口自动化

12
□切片车

18
□仓储中心
审批:王江山
审核:陈立山

制:王俊杰
中山桑芭丝服装肩限公司
程序文件
订单审查程序
编号:S-QP-07
版本/修改状态:A/0
生效日期:年 月日
贝码:第1页,共2页
拟制:审核:批准:
.目的
为使本公司能在质量、价格、交期等方面均能满足客户要求,而对顾客的要求进行识别 评审,以符合供需双方利益。
.适用范围
本程序适用于客户订单的受理、评审、变更等。
.职责
业务部负责客户订单的受理、通知生产或订单变更的联络。
工厂部负责计划生产及交期确认。
.工作程序
样衣确认流程
按照《样衣制作管理程序》的规定步骤进行样衣制做及送样确认。
报价流程
客户有报价需求时,由业务员根据样衣构成,从材料直接费用、间接费用等方面因素汇 总制作“报价单”,经过业务主管或副总审核后,报价给客户。
订单受理流程
业务部相关业务员接到客户订单后,应对订单上品名、规格、数量、单价和交期进行确认后, 记录于“订单受理一览表”。
业务员将记录后的客户订单盖空白”订单评审专用章”,呈交业务主管会同工厂部生产计划员 评估其最后交期是否可满足,若可满足则于客户订单上签名确认,呈交副总经理核准。
业务部将客户资料分发给工厂部、质管部,生产计划员根据客户要求交期编制“生产计划表”, 安排生产及出货。
若经会审确认无法在客户要求的交货期限内完成生产计划,则由业务部同客户进行协商,达成 协议后,以客户最后确认的期限为准。
编号:S-QP-07
版/修:A/0
页码:第2页,共2页
订单变更
当客户对已接受订单提出内容变更时,业务部须记录于“客户往来资料记录表”上存档备查, 并将变更内容记录在“订单变更通知单”上,按以下方式

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