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质量手册--内部质量审核.doc


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文档列表 文档介绍
上海厂
质量手册
版次:B版
修订状态:0次
主题
内部质量审核

17. 内部质量审核控制程序
目的
策划和实施内部质量审核,以验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排,并确定质量体系实施的符合性和有效性。
范围
本要素适用于工厂内部质量体系审核活动的控制。
职责
工厂内部质量体系审核由管理者代表负责,内审小组具体组织实施。
各部门主管配合质量体系审核工作。
措施和方法
《内部质量审核控制程序》,以验证工厂质量活动和有关结果是否符合计划的安排,并确定质量体系运行有效性。
,并经授权的人员担任。
,以保证内部质量审核活动的连续性。审核计划应根据工厂各项质量活动的实际情况及重要性安排审核内容、审核人员、审核频次。
,一般一年二次;年度过程审核必须覆盖每个工序,一般一年二次;产品审核的时机一般在产品出运前实施。
以上三种类型的审核可根据体系运行的情况,或质量信息的反馈来确定增加审核频次。
。每次审核结束后,应出具审核报告,审核中发现的不符合项,应由受审部门或主管部门及时采取纠正措施。
质管科负责组织对纠正措施的跟踪和实施结果的有效性验证并记录。
、保存,并作为管理评审输入的材料之一。
相关文件
LY/QP-17-01 《内部质量审核控制程序》

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