文档格式: 全部 DOC PPT PDF
排序: 默认 | 最新 | 页数
企业内部审计报告范文,企业内部审计报告模板
企业内部审计报告范文,企业内部审计报告模板.doc

企业内部审计报告范文,企业内部审计报告模板单位内部审计报告范文【1】不参与内部审计部门的运作和管理,但...

页数:14页格式:doc 下载文档

台州某大型民营企业内部审计制度(一)
台州某大型民营企业内部审计制度(一).doc

台州某大型民营企业内部审计制度(一)第一节 总 则第一条 为了提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确...

页数:5页格式:doc 下载文档

浅议企业内部审计
浅议企业内部审计.doc

摘要:内部审计在企业的发展中,将发挥越来越大的作用。内部审计研究有着重要的现实意义, 拟就目前我国企业...

页数:11页格式:doc 下载文档

企业内部审计培训
企业内部审计培训.doc

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.匡堆抚萨与刹埔沂椭替静气患哼适盲...

页数:4页格式:doc 下载文档

关于企业内部控制和内部审计的探讨
关于企业内部控制和内部审计的探讨.doc

一、内部控制和内部审计的产生与发展(一)内部控制的产生与发展内部控制的理论是近代的事情,但是内部牵制...

页数:11页格式:doc 下载文档

对企业内部控制审计的探讨
对企业内部控制审计的探讨.doc

摘要建立健全有效的内部控制是组织健康发展的有力保障,而对内部控制进行审计是为了保证些目标的实现。企业...

页数:39页格式:doc 下载文档

企业内部控制审计-唐建华
企业内部控制审计-唐建华.ppt

*《企业内部控制审计指引实施意见》讲解2013年10月骸弹渣玩禽衍悬儒苇甘贺谣冰啸岛近趟化续弗岩拘码蜂式参燥...

页数:97页格式:ppt 下载文档

企业内部控制审计
企业内部控制审计.ppt

新联谊事务所集团http://wwwxlycpacn/敬德敬业至诚至真企业内部控制审计The audit of Internal Control ...

页数:119页格式:ppt 下载文档

项企业内部控制应用指引企业内部控制评价指引和企业内部控制审计指引
项企业内部控制应用指引企业内部控制评价指引和企业内部控制审计指引.doc

附件1:企业内部控制应用指引企业内部控制应用指引第1号--组织架构第一章 总 则第一条 为了促进企业实现...

页数:99页格式:doc 下载文档

2021年企业内部控制及其审计
2021年企业内部控制及其审计.ppt

案例一:郑百文的“警示”案例二:安然公司的舞弊案例三:巴黎银行的倒闭案例四:雷曼兄弟公司的损失第一节...

页数:195页格式:ppt 下载文档

2020年企业内部财务控制与内部审计
2020年企业内部财务控制与内部审计.ppt

财务管理与内部审计制度纵观世界各国,许多成功的企业将内部财务控制看作血液对生命那样重要,将强化内部财...

页数:67页格式:ppt 下载文档

2020年企业内部控制审计
2020年企业内部控制审计.ppt

*一、内部控制审计的制度背景企业内部控制审计**制度背景Sarbanes-Oxley Act of 2002,要求发行者管理层对其...

页数:137页格式:ppt 下载文档

企业内部审计控制方法样本
企业内部审计控制方法样本.doc

基于制度[控制系统]内部审计方法制度基础审计应该是内部审计关键采取方法。 该系列文章意在对该种内部审计方...

页数:25页格式:doc 下载文档

企业内部控制制度
企业内部控制制度.doc

第5章 企业内部控制——工程项目5.1 工程项目授权批准制度制度名称工程项目授权批准制度受控状态文件编号...

页数:8页格式:doc 下载文档

河南省内审师内部审计基础中小企业治理与内部控制制度建设试题
河南省内审师内部审计基础中小企业治理与内部控制制度建设试题.docx

河南省内审师《内部审计基础》:中小企业治理与内部控制制度建设试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为18...

页数:6页格式:docx 下载文档

江苏省内审师内部审计基础中小企业治理与内部控制制度建设试题
江苏省内审师内部审计基础中小企业治理与内部控制制度建设试题.docx

江苏省2017年内审师《内部审计基础》:中小企业治理与内部控制制度建设试题本卷共分为1大题50小题,作答时间...

页数:6页格式:docx 下载文档

企业内部控制制度
企业内部控制制度.doc

第7章 企业内部控制—-无形资产7.1 无形资产授权批准制度制度名称无形资产授权批准制度受控状态文件编号...

页数:12页格式:doc 下载文档

浅议《企业内部控制审计指引》
浅议《企业内部控制审计指引》.doc

浅议《企业内部控制审计指引》财政部等五部委分别于2008年5月和2010年4月联合发 布了《企业内部控制基本规范...

页数:11页格式:doc 下载文档

内部审计管理制度
内部审计管理制度.doc

内部审计管理制度目录:一 ?目的 2审计部门定位 2审计部门的权责 2四?审计部门/人员的职责与工作要求 3六?内...

页数:8页格式:doc 下载文档

内部审计制度
内部审计制度.docx

内部审计制度第一章 总则第一条为提高**有限公司(下称“公司”)内部审计工作质量,增强信息披露的可靠性,...

页数:13页格式:docx 下载文档

医院内部审计制度
医院内部审计制度.docx

医院内部审计制度为了加强医院内部审计工作,建立健全单位内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管...

页数:4页格式:docx 下载文档

企业内部控制制度设计
企业内部控制制度设计.docx

企业内部控制制度、企业内部控制制度的基本内容(1)货币资金的内部控制制度(2)实物资产的内部控制制度(...

页数:7页格式:docx 下载文档

企业内部审计实务
企业内部审计实务.ppt

精选企业内部审计实务章 从 大精选个人简介?中国人民大学MBA、注册会计师、注册税务师?实战派管理专家与著...

页数:77页格式:ppt 下载文档

企业内部控制审计指引 (3)
企业内部控制审计指引 (3).doc

《企业内部控制审计指引》企业内部控制审计指引目标:规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要...

页数:5页格式:doc 下载文档

企业内部审计控制手册
企业内部审计控制手册.docx

企业 内 部 控制规范 一— 内部审计22. 1审计机构和人员管理制度22. 1 .1审计人员后续教育制度内控制度名称...

页数:27页格式:docx 下载文档

企业内部控制审计指引
企业内部控制审计指引.docx

企业内部控制审计指引第一章总则第一条为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要求,保证执业...

页数:2页格式:docx 下载文档

企业内部控制审计
企业内部控制审计.ppt

企业内部控制审计2011年10月·北京1ppt课件一、内部控制审计的制度背景2ppt课件制度背景Sarbanes-OxleyActo...

页数:139页格式:ppt 下载文档

浅议企业内部审计
浅议企业内部审计.doc

浅议企业内部审计内部审计是我国审计监督的重要组成部分,它是由部门、企业事业单位内部专设的审计机构和审计...

页数:3页格式:doc 下载文档

《企业内部控制审计》练习题
《企业内部控制审计》练习题.doc

《企业内部控制审计》练习题一、单项选择(每小题备选答案中,只有一个符合题意的正确答案)1、 关于内部控制审...

页数:17页格式:doc 下载文档

企业内部控制-审计
企业内部控制-审计.docx

企业内部控制一一内部审计22.1审计人员工作规范制度名称审计人员工作规范受控状态文件编号执行部门监督部门...

页数:17页格式:docx 下载文档

内部控制与审计[小论企业内部控制及内部控制审计]
内部控制与审计[小论企业内部控制及内部控制审计].docx

内部控制与审计[小论企业内部控制及内部控制审计]一、內部控制的定义: 什么是内部控制?不同部门的人从不同的...

页数:12页格式:docx 下载文档

企业内部控制制度
企业内部控制制度.docx

北京新时代物业服务有限公司简介总经理:檀同洲职能:1、严格执行国家、省、市有关物业管理的方针、政策。2、...

页数:9页格式:docx 下载文档

企业内部审计控制手册
企业内部审计控制手册.docx

企业内部控制规范 内部审计22.1审计机构和人员管理制度22.1.1审计人员后续教育制度内控制度名称审计人员后续...

页数:29页格式:docx 下载文档

企业内部控制审计模式
企业内部控制审计模式.docx

企业内部控制审计随着社会生产力的发展和科学技术的进步, 信息技术高度发展,全球经济一体化的进程加速,企业...

页数:8页格式:docx 下载文档

企业内部控制制度设计
企业内部控制制度设计.doc

企业内部控制制度一、企业内部控制制度的基本内容(1)货币资金的内部控制制度(2)实物资产的内部控制制度(3)采...

页数:12页格式:doc 下载文档

企业内部控制制度审计与评价 资料参考
企业内部控制制度审计与评价 资料参考.doc

摘要:内部控制作为企业管理的重要手段,建立并完善企业内部控制是深化企业改革,建立现代企业制度的关键。完善...

页数:4页格式:doc 下载文档

内部审计稽核制度
内部审计稽核制度.doc

XXXXXX部审计稽核制度(暂行)第一章总则第一条为进一步完善公司部管理,规部审计稽核工作,维护公司合法权益,促...

页数:9页格式:doc 下载文档

内部审计工作制度
内部审计工作制度.docx

内部审计工作制度第一章总则第一条为了规范公司内部审计工作,独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实...

页数:12页格式:docx 下载文档

内部审计制度
内部审计制度.docx

内部审计制度第一章总则第一条内部审计的目的是加强内部监督和风险控制,规范内部审计工作,保障财务管理、会...

页数:11页格式:docx 下载文档

内部审计管理制度
内部审计管理制度.doc

****部审计管理制度第一章 总则第一条为了规公司部审计工作,提高审计工作质量,明确审计人员的职责,发挥审计...

页数:9页格式:doc 下载文档

企业内部审计报告
企业内部审计报告.docx

企业内部审计报告一、内部审计报告的含义和目的内部审计报告是内部审计人员根据完成审计任务的一般要求或具...

页数:4页格式:docx 下载文档

国有企业内部审计工作制度
国有企业内部审计工作制度.doc

*******有限公司内部审计工作制度第一章总则第一条为加强和规范***公司内部审计工作,履行内部审计职责,根据...

页数:7页格式:doc 下载文档

企业内部控制审计研究论文
企业内部控制审计研究论文.docx

企业内部控制审计研究论文摘要:要想发展,除了进行外部的市场扩展之外,内部也要进行控制,也就是要抓紧完善内...

页数:7页格式:docx 下载文档

事业单位内部审计制度
事业单位内部审计制度.doc

第一条:为了加强对省局直属事业单位的部审计工作,进一步发挥部审计的监督作用,规部审计工作程序,提高部审计...

页数:6页格式:doc 下载文档

企业内部控制审计 PPT课件
企业内部控制审计 PPT课件.ppt

*企业内部控制审计2011年10月·北京*一、内部控制审计的制度背景*制度背景Sarbanes-OxleyActof2002,要求发行...

页数:138页格式:ppt 下载文档

审计论文-浅谈构建企业内部审计制度
审计论文-浅谈构建企业内部审计制度.doc

审计论文-浅谈构建企业内部审计制度论文关键词:内部审计;现状;对策论文提要:内部审计是在一个组织内部建立的...

页数:5页格式:doc 下载文档

浅议现代企业制度下的内部审计
浅议现代企业制度下的内部审计.doc

浅议现代企业制度下的内部审计【文章摘要】企业自我监督和约束机制的重要组成部分即内部审计,而内部审计是企...

页数:8页格式:doc 下载文档

浅议企业内部会计制度
浅议企业内部会计制度.doc

浅议企业内部会计制度【中文摘要】企业内部会计制度是我国会计规范中最基层的制度规范,是具有垄断性的综合性...

页数:9页格式:doc 下载文档

医院内部审计制度
医院内部审计制度.docx

麻栗坡县人民医院内部审计制度为了加强医院内部审计工作,建立健全单位内部审计制度,加强内部审计工作,提高经...

页数:5页格式:docx 下载文档

内部审计管理制度
内部审计管理制度.doc

?沿海集团制度?板块名称集团内部审计管理制度编号AuR100编制/修改黄小红审核审批页码第页共8页版本Evaluati...

页数:8页格式:doc 下载文档

企业内部审计制度
企业内部审计制度.docx

企业内部审计制度第一章总则第一条内部审计是建立在公司内部的独立的评价职能,该职能目的是检查和评价公司内...

页数:14页格式:docx 下载文档

从内部控制制度审计调查工作谈企业的内控制度建设
从内部控制制度审计调查工作谈企业的内控制度建设.doc

从内部控制制度审计调查工作谈企业的内控制度建设中图分类号:F270文献标识:A文章编号:1009-4202(2013)12-00...

页数:7页格式:doc 下载文档

第六编企业内部控制审计——第二十章企业内部控制审计
第六编企业内部控制审计——第二十章企业内部控制审计.doc

第六编企业内部控制审计——第二十章企业内部控制审计历年考情概况本章属于较重要章节。本章虽然难度不高,但...

页数:21页格式:doc 下载文档

企业内部控制审计指引
企业内部控制审计指引.pdf

开放?分享?共赢全面风险管理俱乐部【Cosox】Email:terence@第1页,共17页呆瓜梁山伯【2010-04-26】开放?分享...

页数:17页格式:pdf 下载文档

企业内部会计处理制度
企业内部会计处理制度.doc

内部会计管理制度按照《会计法》的要求,*****建立单位负责人、会计机构负责人在内的,分层次、分岗位的责任保...

页数:73页格式:doc 下载文档

现代企业制度下如何加强企业的内部审计
现代企业制度下如何加强企业的内部审计.doc

目录引言 31内部审计概述 31.1内部审计的概念 31.2内部审计的主要内容 31.2.1财政财务收支审计 31.2.2经济效...

页数:19页格式:doc 下载文档

企业内部控制审计
企业内部控制审计.pdf

企业内部控制审计指引企业内部控制审计指引京都天华会计师事务所京都天华会计师事务所企业内部控制审计指引...

页数:42页格式:pdf 下载文档

〈企业内部控制审计指引〉讲解
〈企业内部控制审计指引〉讲解.pdf

第二十一章〈企业内部控制审计指引〉讲解为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要求,保证执...

页数:24页格式:pdf 下载文档

内部控制制度的审计
内部控制制度的审计.pdf

Chap7.3内部控制制度的审计一、一般控制的初步审核1、一般控制的目标2、系统的基本构成状况3、应用系统和应...

页数:8页格式:pdf 下载文档

企业内部审计课程
企业内部审计课程.doc

实战,才是硬道理!百乔罗经典课程培训【主办单位】百乔罗管理咨询(上海)有限公司 ^【参训人员】董事会、监事...

页数:5页格式:doc 下载文档

企业内部审计要点
企业内部审计要点.doc

实战,才是硬道理!百乔罗经典课程培训2011-7-7上海课时:2天课程特色?课程背景curriculumbackground如何确保企...

页数:16页格式:doc 下载文档

企业内部审计手册
企业内部审计手册.docx

XX公司内部审计条例实施细则2011-3-25【内部审计】 2【审计工作的基本原则】 3【审计机构及人员】 4【利害关...

页数:29页格式:docx 下载文档

内部审计制度
内部审计制度.doc

部审计制度第一章总则第一条为了规集团部审计工作,加强部控制,保障集团经营活动稳定、健康发展,根据《中华人...

页数:9页格式:doc 下载文档

企业内部审计的风险控制
企业内部审计的风险控制.doc

企业内部审计的风险控制摘要:企业内部审计是企业内部管理系统中的一个重要组成部分,同时乂是企业内部控制的...

页数:6页格式:doc 下载文档

企业内部专业技术职称评审制度
企业内部专业技术职称评审制度.doc

****专业技术职称评审制度目的:为客观的评价我公司专业技术人员的能力和业绩,界定专业技术人员等级,畅通专业...

页数:8页格式:doc 下载文档

内部控制制度的审计专业版
内部控制制度的审计专业版.ppt

电算化会计Chap7.3内部控制制度的审计二、应用控制的初步审核1、应用控制的目标2、了解应用项目的基本情况3...

页数:7页格式:ppt 下载文档

对企业内部控制审计的探讨
对企业内部控制审计的探讨.doc

对企业内部控制审计的探讨摘要建立健全有效的内部控制是组织健康发展的有力保障,而对内部控制进行审计是为『...

页数:32页格式:doc 下载文档

浅析现代企业内部审计制度
浅析现代企业内部审计制度.doc

浅析现代企业内部审计制度[摘要]随着我国经济的不断发展以及经济体制的深化改革,企业内部审计制度的作用也变...

页数:6页格式:doc 下载文档

审计工作手册企业内部审计制度 物资审计管理标准
审计工作手册企业内部审计制度 物资审计管理标准.doc

****发电厂标准物资釆购审计管理1范围本标准规定了审计物资采购管理审计的定义、审计管理的范围、审计工作管...

页数:4页格式:doc 下载文档

审计工作手册企业内部审计制度 工程审计管理标准
审计工作手册企业内部审计制度 工程审计管理标准.doc

****发电厂标准工程审计管理1范围本标准规定了工程审计管理的定义、管理的范围、管理的内容及要求、审计工作...

页数:4页格式:doc 下载文档

审计工作手册企业内部审计制度 审计部审计主管工作标准
审计工作手册企业内部审计制度 审计部审计主管工作标准.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..****发电厂标准审计主管工作标准本标准规定了审计主管...

页数:3页格式:doc 下载文档

审计工作手册企业内部审计制度 内部审计管理标准
审计工作手册企业内部审计制度 内部审计管理标准.doc

****发电厂标准审计工作管理1范围本标准规定了审计工作管理的定义、管理的范围、管理的内容及要求、审计工作...

页数:6页格式:doc 下载文档

对企业内部控制审计的探讨
对企业内部控制审计的探讨.docx

对企业内部控制审计的探讨摘要建立健全有效的内部控制是组织健康发展的有力保障,而对内部控制进行审计是为了...

页数:35页格式:docx 下载文档

企业内部审计及内部控制
企业内部审计及内部控制.doc

企业内部审计及内部控制与财务风险管理在践报名开课时间:2011-05-26至2011-05-27II市场价:2600元课程内容:总...

页数:11页格式:doc 下载文档

内部审计论文现代企业制度下内部审计组织模式思考
内部审计论文现代企业制度下内部审计组织模式思考.doc

内部审计论文:现代企业制度下内部审计组织模式思考随着现代企业制度的建立和完善,我国的审计事业特别是内部...

页数:19页格式:doc 下载文档

内部审计-论企业内部审计的风险控制(( 19页)论文
内部审计-论企业内部审计的风险控制(( 19页)论文.doc

论企业内部审计的风险控制引言随着社会主义市场经济的建立和不断完善,市场竞争日趋激烈,增强竞争实力,提高经...

页数:26页格式:doc 下载文档

企业内部控制审计指引专业版
企业内部控制审计指引专业版.ppt

主要内容第一部分内部控制审计的制度背景第二部分《企业内部控制审计指引》PCAOBAuditingStandardNO.5寻找答...

页数:117页格式:ppt 下载文档

财务内部审计制度
财务内部审计制度.doc

和有限责任公司内部审计制度(1)第一章总则第二章内部审计机构和审计人员第三章内部审计的职责、对彖、范囤和...

页数:6页格式:doc 下载文档

物流企业内部审计内部审计论文
物流企业内部审计内部审计论文.doc

物流企业内部审计内部审计论文笔者所处的是一家在国内外拥有众多分支机构的物流公司,设有专门的内部审计组织...

页数:3页格式:doc 下载文档

企业会计制度及内部控制制度
企业会计制度及内部控制制度.docx

一、课程整体内容要求,是使大家对此课程有所了解,并掌握其学习方法。这门课的指导方针:(一)应试性。(二)知识...

页数:166页格式:docx 下载文档

某重点企业的内部审计制度
某重点企业的内部审计制度.doc

内部审计管理规定编制口期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人2002中华...

页数:62页格式:doc 下载文档

内部审计管理制度
内部审计管理制度.doc

******内部审计管理制度第一章总则第一条为了规范****有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,提高内部审计...

页数:14页格式:doc 下载文档

企业集团内部审计
企业集团内部审计.doc

企业集团内部审计[摘要]文章系阐述了企业集团内部审计的职能,企业集团内部审计的现状及现存问题以及解决方法...

页数:3页格式:doc 下载文档

企业内部审计规划
企业内部审计规划.doc

企业内部审计规划“内部审计的目的是为企业增加价值并提高企业的运作效率,以服务管理、服务效益为出发点,采...

页数:5页格式:doc 下载文档

企业内部审计流程
企业内部审计流程.doc

实战,才是硬道理!【主办单位】BCG-百乔罗管理咨询有限公司 -【收费标准】国统一价6900元人民币/人,原价:980...

页数:6页格式:doc 下载文档

企业内部审计的内容
企业内部审计的内容.doc

实战,才是硬道理!百乔罗经典课程培训课程特色?课程背景curriculumbackground如何确保企业经营的效率和效果?...

页数:12页格式:doc 下载文档

企业内部审计培训
企业内部审计培训.doc

挂衣箱技术规范1?单杠挂衣箱:方钢+绳挂,每杠承重限额:360KG2.双杠挂衣箱:圆钢+压条,每杠承重限额:140KG3.三...

页数:2页格式:doc 下载文档

企业内部审计
企业内部审计.doc

企业内部审计企业内部审计时间:2010年09月11日地点:深圳地点:深圳市南山科技园武汉大学产学研大楼B201主办单...

页数:4页格式:doc 下载文档

企业内训:企业内部审计
企业内训:企业内部审计.doc

企业内训:企业内部审计明阳天下拓展培训主题:企业内部控制审计高级财务管理人员审计人员业务素质天数:2天【...

页数:3页格式:doc 下载文档

企业内部审计职能内部审计论文
企业内部审计职能内部审计论文.doc

企业内部审计职能内部审计论文一、加强国有大型企业内部审计服务职能的必然性国际内部审计师协会《内部审计...

页数:5页格式:doc 下载文档

现代企业内部控制与内部审计
现代企业内部控制与内部审计.doc

现代企业内部控制与内部审计一、内部控制和内部审计的定义内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员...

页数:7页格式:doc 下载文档

浅谈构建企业内部审计制度
浅谈构建企业内部审计制度.doc

浅谈构建企业内部审计制度论文关键词:内部审计;现状;对策论文提要:内部审计是在一个组织内部建立的一种独立...

页数:5页格式:doc 下载文档

内部审计制度
内部审计制度.docx

内部审计制度要点本文本为公司内部审计制度的规定。内部审计制度第一章总则第一条为加强公司内部管理和审计...

页数:3页格式:docx 下载文档

内部审计制度
内部审计制度.doc

内部审计制度第一章总则第一条为规范公司的内部审计工作,提高内部审计工作质量,防范和控制公司风险,增强信息...

页数:14页格式:doc 下载文档

内部审计制度(修订)
内部审计制度(修订).doc

INDPOMER明四区电板■天无阪工作指引编号:MF-WI-IA-003版本:B修订:0爽码:第1页共10页内部审计制度(试行)盖有...

页数:12页格式:doc 下载文档

我国企业内部审计制度发展研究浅析
我国企业内部审计制度发展研究浅析.doc

我国企业内部审计制度发展研究浅析【摘要】内部审计在公司治理中处于极其重要而又特殊的地位。传统的内部审...

页数:7页格式:doc 下载文档

内部审计制度
内部审计制度.doc

内部审计制度第一章总则第一条为了加强内部审计工作,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《中华...

页数:12页格式:doc 下载文档

审计论文-浅谈构建企业内部审计制度
审计论文-浅谈构建企业内部审计制度.doc

审计论文?浅谈构建企业内部审计制度论文关键词:内部审计;现状;对策论文提要:内部审计是在一个组织内部建立的...

页数:4页格式:doc 下载文档

企业管理制度——企业内部审计工作规定
企业管理制度——企业内部审计工作规定.docx

企业内部审计工作规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的...

页数:10页格式:docx 下载文档

企业内部控制审计指引
企业内部控制审计指引.docx

《企业内部控制审计指引》解读(一)主讲老师?王生根?前言?2008年6月28日,财政部、证监会、审计署、银监会、保...

页数:44页格式:docx 下载文档

推荐内容