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用友t3进销存操作流程.doc


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用友T3进销存操作流程采购入库一、发票与货物同时到达(货到票到)1、:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。:应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。借:物资采购应交税金---应交增值税(进项)贷:应付账款---xxx2、现款结算(如现金):采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。借:物资采购应交税金---应交增值税(进项)贷:现金---人民币二、当月货物已入库,发票未到(货到票未到)录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。三、发票下月到达1、录入单据:采购管理---日常业务---专用发票---增加,在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。2、发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。3、生成凭证:应付系统---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。借:物资采购应交税金---应交增值税---进项税额贷:应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款采购退货一、入库并结算1、入库并挂账(需要对方开具红字发票):采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息(数量为负数)---保存---生成。:在单据生成界面录入供应商---过滤---选中记录、自动结算,录入发票类型、税率---确定。:应付账款---单据录入---录入供应商---确定---双击打开选中记录---审核---确认生成凭证---保存。借:物资采购(红数)应交税金---应交增值税(进项)(红数)贷:应付账款---单位应付账款(红数)2、入库并现结(如:人民币):采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保存。:在单据生成界面过滤出此采购退货单---选中此退货单---确定。:采购管理---日常业务---红字发票(专用)---现付---录入现付金额(负数)---确定。:采

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  • 时间2019-06-23