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湖北新丰化纤公司财务审计部内部审计职务说明书.doc


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--------------------------校验:_____________--------------------------日期:_____________湖北新丰化纤公司财务审计部内部审计职务说明书内部审计职务说明书岗位名称内部审计岗位编号所在部门财务审计部岗位定员直接上级财务审计部经理职系直接下级无工作等级所辖人员无岗位分析日期2003-12-18本职:负责公司范围内的各部门、子公司/分公司的内部审计、风险评估,建立有效的事前和事后控制体系,以督促、保证各部门的业务执行与法律规章和公司的发展战略相一致职责与工作任务:职责一职责表述:负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督工作时间百分比:60%工作任务负责对公司内的财务收支及预算执行情况实施审计频次:负责对公司经营及投资效益情况实施审计频次:负责对公司基建、更新改造实施审计频次:负责对经济合同签订及执行情况实施审计频次:负责对专项经费使用情况实施审计频次:根据授权负责公司管理人员的离任审计频次:配合综合管理部,执行各种专项审计频次:职责二职责表述:对公司内部控制制度进行评审,检查公司内部控制制度特别是财务管理制度的完善程度及执行情况工作时间百分比:20%工作任务对公司内部控制制度进行审计评价频次:检查内部控制制度特别是财务制度的完善程度及执行情况频次:维护财经法规,对严重违反财经法规的单位和责任人,依据有关法规和公司内部规章制度提出追究责任人的建议频次:职责三职责表述:参与审计服务供应商的选择,协助外部审计师工作工作时间百分比:15%工作任务参与审计服务供应商的选择,提供专业意见频次:对外部审计师工作提供相应的支持频次:职责职责表述:完成直接上级交办的其他工作工作时间百分比:5%四权力:要求相关审计对象提供相关的财务和其他资料并予以配合的权力根据审计结果提出处理建议的权力办公工具和

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  • 时间2019-11-28