年度审计报告2022
年度审计报告模式[1]
浙江核新通化顺网络信息有限公司全体股东:
我们审计了后附的浙江和欣通化顺网络信息有限公司(以下简称通化顺公司)财务报表
年度审计报告2022
年度审计报告模式[1]
浙江核新通化顺网络信息有限公司全体股东:
我们审计了后附的浙江和欣通化顺网络信息有限公司(以下简称通化顺公司)财务报表,包括合并及母公司截至2022年12月31日的资产负债表、合并及母公司2022年度利润表:合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益表及财务报表附注
1:管理层对财务报表的责任
根据《企业会计准则》的规定编制财务报表是通化顺公司管理层的责任
的职责包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以确保财务报表中不存在因欺诈或错误而导致的重大错报;
(2)选择和应用适当的会计政策;(3)做出合理的会计估计
2:注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见
我们按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作。
《中国注册会计师审计准则》要求我们遵守职业道德,计划并实施审计工作,以获得关于财务报表是否不存在重大错报的合理保证。
审计涉及实施审计程序以获取有关财务报表金额和披露的审计证据
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浙江核新通化顺网络信息有限公司全体股东:
我们审计了后附的浙江和欣通化顺网络信息有限公司(以下简称通化顺公司)财务报表,包括合并及母公司截至2022年12月31日的资产负
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