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小学关于加强学校内部审计工作的实施意见.doc


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小学关于加强学校内部审计工作的实施意见来源小学关于加强我们学校内部审计工作的实施意见第一条:我们学校内部审计工作在主要行政负责人的直接领导下,对本校财务支出及其它经济活动(万元以上),进行内部审计监督,独立行使内部审计监督权。第二条:我们学校成立审计工作小组,由工会主席任组长,有工会委员以及财务人员任成员。审计工作小组向我们学校主要行政负责人报告工作。第三条:我们学校审计小组严把审计关,秉着对事业高度负责的态度,坚持客观公正、实事求是,深入实际,调查研究,保证审计质量,提高审计效率。第四条:大型的建设工程项目、大型活动开支项目修缮工程的项目以及万元以上的开支项目,以及校委会安排审计的项目列入审计。第五条:审计包括:审批程序、数量、价格、资产结算以及资产管理等方面。第六条:我们学校对于各种基本建设工程项目、修缮工程项目应按照有关程序进行招标,工程竣工决算均应进行审计,未进行审计的工程决算,财务部门不得予以支付。第七条:我们学校对于大型建设项目,可委托经考察认定的中介机构以及我们学校审计人员参加,按照审计程序对该项目组织实施审计。第八条:我们学校建设部门要向审计部门提供有关资料、报表,并对提供的资料真实、合法和完整性负责。审计部门对出具的审计报告负责。第九条:审计前由我们学校校委会下发审计通知,审计组按照要求进行审计,审计后,编制审计报告,并在财务结算材料上签字。XX学院XX小学2014年5月27日附件:审计报告来源

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  • 上传人nnyoung
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  • 时间2018-10-17