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审计期中试卷及答案精华版.doc


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审计期中试卷及答案审计案例研究期中试卷得分评卷人一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确的答案,并将其号码填入题干后的括号内。每小题1分,共15分),可以高度概括为被审计单位的(),下列哪一项证明力最差?,()为复核人,对审计工作底稿进行逐级复核的一种质量检查制度。A项目经理、部门经理、所长B项目经理、部门经理、主任会计师C助理人员、项目经理、合伙人D项目经理、部门经理、,相关性是指证据应与(),2004年1月1日至2004年3月20日盘点时止,产成品A的完工数量为400件,销售发出数量为300件,可以确认该企业2003年12月31日产成品A的实际数量为()()共同签署的。(),独立性最弱的是(),审计程序的选择是否合理、专业判断是否准确等问题,都必须通过( )来体现和衡量A审计工作底稿 B审计程序 C审计工作质量 ,在我国审计监督体系中,政府审计( )A仅与被审计单位独立,不与委托者独立 B仅与委托者独立,不与被审计单位独立C与审计委托者、被审计单位均不独立 (),判断抽样法的优点是()A采用随机原则进行样本选择,减少了人为偏见B能够将抽样风险数量化,并加以控制C充分利用审计人员的实践经验D运用概率统计理论对样本结果进行评价,,不正确的是( )A不按服务成果大小决定收费标准的高低 B收费标准由省级财政部门会同物价管理部门制度C收费标准与服务性质、工时多少、人员级别有关 D若因审计范围受限而无法实施必要程序,,属于注册会计师总体审计计划审核事项的是( )A审计程序能否达到审计目标B审计程序能否适合各审计项目的具体情况C对审计重要性的确定和审计风险的评估是否恰当D重点审计程序的制定是否恰当得分评卷人二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中,选出二至五个正确答案。并将其号码填写在题干后的括号内;错选、多选、均不得分。每小题2分,共10分)()()(),以获取审计证据的方法。( )A实物证据 B书面证据 C口头证据 ,正确的有( )A会计报表实际上存在重大错误、漏报、审计人员发表了无保留意见的可能性B会计报表实际上存在非重大错报漏报,审计人员发表无保留审计意见的可能性C注册会计师已发现被审计单位的重大错报,却签发了无法表示意见的审计报告的可能性D审计人员确实遵守了审计准则,但却提出了错误的审计意见的可能性。得分评卷人三、判断题(判断以下各题正误,在题后的括号内打“√”,认为错的打“×”。每小题1分,共10分)1、CPA在风险评估是对控制运行有效性的拟信赖程度越高,实施控制测试的范围越大.( )2、CPA不论选用统计抽样还是非统计抽样,只要运用得当,都能获取充分、适当的审计证据。( )3、06年修订后的《审计法》规定,审计机关有权对民间审计机关的相关审计报告进行检查.()4、审计计划的修订的补充贯穿于审计全过程.( )5、审计证据的充分性

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