三、2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明 (一)2016年收支总体情况 1、收入预算说明。,,增长83%。,,增长83%。其中:,,增长83%。收入增加的主要原因是:增加纪委派驻机构,专项比2015年增加180万;2、支出预算说明。,,占支出总预算的66%,,增长158%;,占支出总预算的34%,同比增加180万元,增长15%。(1)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:,占支出总预算的85%,,增长86%。,占支出总预算的6%,,增长12%。,占支出总预算的5%,,增长118%。,占支出总预算的4%,同比增加111万元,增长183%。(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算:,占支出总预算的66%,,增长158%。,占基本支出预算的64%,,增长255%。,占基本支出预算的10%,,增长84%。,占基本支出预算的23%,,增长67%。,占基本支出预算的3%,,增长106%。项目支出预算:,占支出总预算的34%,同比增加180万元,增长15%。(二),其中:,。具体支出预算如下:行政运行(项),其中,,项目支出预算0万元。主要用于:工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助、基本支出机动经费。(三)2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况1、2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2016年部门预算共安排“三公”(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,,公务用车购置费支出预算0万元,。2、2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共预算资金安排的“三公”,,同比增长9%。其中:(1)因公出
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