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2021年审计局审计专员年底个人工作总结 审计局工作总结个人.docx


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2021年审计局审计专员年底个人工作总结_审计局工作总结个人审计局审计专员年底个人工作总结_审计局工作总结个人

导语总结是社会团体、企业单位和个人在本身的某一时期、某一项目或一些工作告一段落或全部完成后进行回顾检验、分析评价,从而肯定成绩,得到经验,找出差距,得出教训和部分规律性认识。《审计局审计专员年底个人工作总结》是为大家准备的,期望对大家有帮助。
  篇一:
  2021年成华区审计局认真落实落实党的十八大精神,紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排布署,在拓宽审计视野、把握审计关键、理清审计思绪、改善审计方法、增强审计能力、提升审计质量上下功夫,审计工作为全区经济社会的深入发展作出了主动贡献。紧紧围绕这一目标,我区主动发挥内部审计的预防和建设作用,在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提升、推进廉政建设等方面做出了主动的贡献。
  一、加强指导,促进内审工作顺利开展
  根据《四川省内部审计条例》的要求,本局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作,并确定3名同志为专职人员。2021年,经过多个方法,加强对本区内部审计人员的指导。一是充足利用各个审计项目标现场实施阶段,向各单位内审人员宣传审计工作程序、方法和经验;
二是随时对内审人员碰到的困难提供帮助,2021年本局向各内审机构提供了大量参考意见和资料,对内审机构工作开展进行指导,帮助其完善制度和对应工作步骤;
三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的颁布为宣传教育突破口,大力宣传审计法律法规;
四是针对共性问题,本局进行专题研究,并提出对应改善意见。依据村级公共服务和管理专题资金审计调查中发觉的问题,本局提议各街道加强对小区工作的指导,确保村级公共服务项目标有序开展和推进,尤其应加强对工程建设项目标发包、质量监督、进度控制、完工验收等工作步骤的指导和监督。
  二、加强监督,提升资金使用效率
  今年,我区内部审计工作关键集中在对小区基础建设资金和财务收支审计方面,截止11月,完成内部审计项目96项,其中基础建设审计49项、财务收支审计18项、效益审计1项、经济责任审计14项、内部控制评审3项、其它类审计项目12项。
  为突出内部审计工作关键,本局要求各部门、各街道侧重专题资金的监管和审查,全区下拨的各类专题资金务必纳入内审监管范围,确保专题资金管理无盲区。同时,切实发挥本身职能特点,主动指导和帮助全区各部门、各街道加强内部审计。
  各部门内审人员在加强内部检验和督促整改的同时,针对发觉的问题进行认真总结,主动提出制度修订或修改意见20条,不停促进本单位财务控制制度的完善,取得了良好的效果。
  全区各相关单位十分重视内审工作,在日常工作中切实保障内审机构依法取得审计信息资料和独立行使审计监督权,发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决议参谋作用,为内部审计发挥主要作用奠定了良好的基础。
  三、存在的问题和困难
  (一)对内审工作指导还有待深入加强,部分单位对内审工作的作用认识不够,致使部分内审机构形同虚设,未能切实开展工作。
  (二)部分单位内审工作开展无计划、审计程序不够规范、操作实务未遵照相关审计准则,原因是大多数内审机构人员是兼职且业务水平有限。
  四、2021年工作思绪
  (一)加强《四川省内部审计条例》的学****落实,尤其要向各级领导宣传条例内容,使其了解内部

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  • 时间2021-03-12