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财政监督检查报告
篇一:南阳镇财政所内部监督检查工作报告(1)
南阳镇财政所
财政资金安全、监管工作情况汇报
县财政局:
按照省财政厅《关于切实加强县乡财政监督工作的通知》以及兴财监发[2011]209号文件《县财政局关于开展内部监督检查工作的通知》精神,南阳镇财政所紧紧围绕“依法理财、科学理财、规范管财、从严治财”这个核心,高度重视内部监管工作,从加强财政内部监督,促进财政管理入手,不断健全和完善财政内部监管理制度。有计划、有步骤地开展财政资金监管工作,增强了财政职工的自我约束力,规范了财政行为,发现并堵塞乡镇财政内部管理上的漏洞,促进党风廉政建设,推动各项财政工作健康有序地开展。现将我所开展内部监督检查工作的一些做法汇报如下:
一、所领导高度重视,努力为内部监督工作营造良好的工作环境。通过专题工作会议,成立监督小组和工作专班,抽调政治业务素质过硬、实践能力强和政策理论水平高的职工履行监督职能,极大地充实监督力量,为做好内部监督检查工作提供了组织保证和人员保证。采取不同形式的会议对干部职工进行法制、道德教育,通过开展政治学****案例分析、形势报告等活动,促进全体职工思想观念的转变,提高了对内部监督检查工作的重要性和紧迫性的认识。
二、加强队伍建设,提高财政干部的整体素质。财政监督是一项政策性和业务性都很强的工作,它要求财政干部本身要有较高的政治、政策法律和业务水平,才能胜任此项工作。而普通职工更应对财
政监督有较高的认识,才能在日常的工作中保障财政资金的安全性、规范性和有效性。我所紧密结合财政改革和监督工作,有针对性地开展财政法制培训工作,将贯彻实施的各财政法律法规列入“五五普法”重要内容,进行学****培训。广泛深入宣传相关财经法规,大力营造依法理财,规范管理的良好氛围。
三、完善财政制度建设,科学设置岗位机构。财政内部监督的目的是帮助被监管单位加强和改进管理,而不能只着眼于检查和发现问题,更重要的是通过检查加强和完善各项财政管理制度建设。我所在建章立制上狠下功夫,建立完善内部控制制度、财务管理制度、资金安全检查制度、资金拨付审批制度,并将各项制度的具体内容写入每个职工的岗位责任制。为确保财政资金运行安全,进一步细化了各项管理制度,特别是对资金的审批、资金的拨付、票据管理等做了细化规定,使内部监督、内部管理工作有章可循,依规办事,收到了很好的效果。同时严格按2005年机构改革的要求进行规范科学设置南阳财政所工作岗位,涉及资金安全的岗位主要是总会计、总出纳、农村财务会计、统管会计、惠农会计等岗位,实行一人一岗,会计和出纳分设,做到管钱的不管账,管账的不管钱,从源头上规范了内部管理。
四、加强对财政专户管理,严格把关资金拨付流程。结合工作实际及相关政策对财政专户进行了清理,现保留了专项存款户、惠农专户、统管专户、零余额户四个账户,由县财政局国库股统一管理,每年一审核。对于各类财政资金按照账户管理范围和性质进行专户管理核算、专人专账进行管理。在资金拨付方面,实行用款单位提出用款
申请、财政所审核、镇政府主要领导分管领导审批的操作流程,资金会计凭手续齐全的用款申请个拨付资金。对于预算经费全部纳入国库支付系统管理,每月根据财政局下达的用款计划通过零余额户拨付资金,全部实行转账核算,无先清算后支付情况,没有通过预算单位划转资金现象。
五、

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