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财政监督检查工作总结.docx


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约20页 举报非法文档有奖
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财政监督检查工作总结
财政监视检查工作总结篇一:财政监视工作状况汇报
财政监视工作状况汇报
一、分管工作
我分管财政监视检查科,分管财政监视检查工作,兼管非税局费政股和财政票据工做到参之有道,做到了“高、早、深、实”四个字。高,就是站位要高,要擅长站在战略和全局的高度看问题,总揽全局想事情。早,就是谋划要早,还要擅长遵照全局的部署,踊跃主动地谋划推动工作,尤其对工作开展中涉及监视方面的重点难点问题,早思索,努力把工作想在前面、做在前面,切实为领导分忧、。深,就是探究要深,要擅长把好思路、工作措施细化,越细致越深化,出的办法、制定的工作措施,就更有针对性和操作性。实,就是方法要实在,要擅长把上级政策与监视工作实际严密结合起来,缔造性地加以落实,










其次,要当好指挥员,做到调度有序
一要敢于担当。绝不能上推下搡、左拖右等,二要精于统筹对全局工作或领导交办的任务,必需亲自抓在手上,要组织推动,确保干就干成、干就干好。要擅长抓重点,正确处理重点与一般、当前与长远、常规与应急工作的关系,把握工作节奏,分清轻重缓急,分时段确定工作重点
第三,要当好战斗员做到攻坚有术 对重要事项,必需坚持亲自谋划、亲自上阵、亲自攻坚,勇于攻坚、勇于进取,才
能闯出新路子、缔造新业绩,
第四,要当好监视员,做到执行有力 作为分管还要自觉担负起监视员的责任,分管工作做到心中有数、精确把握,并有针对性采纳措施,谨慎抓好督导,使既定工作得到有效落实和有效改良,。
篇二:财政局内部审计、监视工作总结 范文
财政局内部审计、监视工作总结 范文
财政局内部审计、监视工作总结--范文2022年10月10日星期日07:38财政内部审计是财政机关内部的一种独立、客观的监视、评价活动,通过检查和评价财政机关内各业务处室及所属单位财政政策执行、财政收支、财务收支和会计管理等活动的真实、合法以及内部限制制度的适当性、真实性、合法性、有效性,促进财政机关内部加强财政和财务管理,以及各工程标的全面实现,同时,也是财政机关加强内部限制,加强自我约束、自我完善、自我提高的重要手段。近几年来,我们财政监视检查局遵照《预算法》、《会计法》、《审计法》、《财政检查工作方法》、《财政部门内部监视检查暂行方法》、《内部审计条例》、《内部审计准那么》、《财政监视方法》等有关法律法规规章,在做好全市行政事业单位财政政策执行、财务和会计管理监视的同时狠抓内部审计的制度化、标准化、程序化管理和队伍建立,逐步建立起"领导重视,机构健全,上下协调,内控严密"的内审工作新机制,并注意将内审工作与提高全体财政人员的监视和制度意识结合起来、与完善各项制度结合起来、与提高财政机关内部管理水平结合起来,使内部审计监视力度不断加大,在财务管理、权力监视制约、促进廉政建立等方面发挥了重要作用,取得了明显的效果。对局机关9个业务科室、5个中心财政所和局属4个单位2022年度财务收支、财政资金拨付及会计根底工作的执行状况进展内部审计。通过财务内审,对财政局下属二级单位、业务科室、五个中心财政所在执行财政局的各项规章制度中存在的问题和缺乏进展了照实反映,并且针对存在的问题,提出了合理化建议,并限其各单位在规定期限内进展整改。










从源头上预防和治理***,在全系统内部全面推行了"以德养廉,以章保廉,以俭促廉"的"三廉"新举措,先后出台了岗位目标责任制、"八个不准""八个必需做到"等四十五项、四百多条款项规章制度,坚持每年年中、年终两次集中内部审计检查,做到有约束制度、有监视渠道、有检查程序、有处理机构。 组织特地力气对七个镇街农税分局近三年财务收支、债权债务、任务目标完成等状况以及局机关今年以来的财务收支状况分别进展了内部审计,这次审计采纳一听二看三查方式,即主好听取呼镇街党委、政府领导对工作的看法;



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  • 上传人圭圭
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  • 时间2022-05-26