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账务审计整改报告.docx


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账务审计整改报告
账务审计整改报告
咸地税财便函( ** ) 7 号文件整改通知我局已收悉,经逐项比对整改,
具体整改情况报告如下:
一、税收方面
(一)门临开票不标准,未按规定加征所得税,开票人提供资料不全
问题:我局对已开具账务审计整改报告
账务审计整改报告
咸地税财便函( ** ) 7 号文件整改通知我局已收悉,经逐项比对整改,
具体整改情况报告如下:
一、税收方面
(一)门临开票不标准,未按规定加征所得税,开票人提供资料不全
问题:我局对已开具发票重新进行审核,按规定税率加征所得税,并
按规定要求提供和保存税务登记证件和复印件。今后工作中,严格落
实《中华人民税收征收管理法》相关规定。
(二)税务稽查中检查总汇内容不全问题:加强稽查管理,严格按照
《税务稽查工作规程》相关要求,对检查企业涉及的全部税种和基金
全面进行反映,进一步标准税务稽查工作。
二、经费收支及财务管理方面
(一)部门预算支出执行不到位问题: ** 年由于办税厅购置工程受审
批等原因影响,当年不能实施,造成预算执行差异较大。今后严格落
实《预算管理方法》,合理编制预算,特别是合理规划工程预算,严
格执行预算管理规定。
(二)大额现金支付问题:今年我局严格按照《现金管理暂行条例》
管理现金,对单笔1000元以上的支出采取银行转账支付,在公务消费
时按照规定使用公务卡结算,减少现金流量。
针对管理工作中存在问题,我局将进一步加强税收征管和稽查管理,
堵塞管理漏洞,标准执法行为,维护税法严肃性。进一步增强财经法
制观念,认真履行职责,严肃财经纪律,强化预算、完善内部控制,
标准财务会计行为,提高资金使用效益,确保地税工作持续稳定开 展。
财务审计整改报告xx-01-19 12:22 | #2 楼
*** 政府:
年初, *** 审计局对我县社会保障资金的归集、管理、使用情况进行了
全面审计。针对财务管理及资金运行中存在的问题和薄弱环节,我们
对审计整改工作进行了全面的安排部署和落实,现将整改情况汇报如
下:
一、加强领导,明确整改工作责任。
市审计局反应意见后,县政府及时召开常务会议,专门听取了财政、
地税、民政、社保中心、残联等部门关于整改任务情况的工作汇报,
再次分析了问题产生的根源。李丽同志进一步重申了审计整改工作的
必要性和重要性,并提出了明确的整改措施和时限要求,把抓审计整
改、促落实工作与开展的“治慢”工程结合起来。同时,为确保审计
整改工作的成效,成立了由政府办公室牵头,财政、审计、监察等部
门配合的整改工作督查组,具体督查审计整改落实的全部工作。
二、强化措施,抓好整改。
在县政府作出专门安排部署后,各部门、各单位对审计整改工作非常
重视,立即着手落实,并把“抓落实、促开展、干到位”的工作总原
那么融入审计整改工作的全过程。整改详情如下:
1、针对欠缴社会保险基金的问题,一是县地税局建立了欠费单位信息
档案和欠费登记台帐,逐户了解欠缴企业经营状况;二是催促欠缴企 业拟定了清欠方案,并跟踪催促清缴;三是实行了养老、失业、医 疗、工伤四项社保基金的统查统算制度,力求做到杜绝新欠,清理陈
欠,应收尽收,以更好地保护广阔职工的切身利益;四是加大政策宣
传力度,利用税法宣传月

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  • 时间2022-06-18