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企业内财务工作职责(14篇).doc


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企业内财务工作职责
1、日常会计核算及财务管理工作,负责公司全盘账务处理;
2、凭证录入、结账、编制会计报表,安排各项税费的申报;
3、应收应付管理:核对、清理及款项催收等;
4、税务/纳税申报与管理;
5、银行对账,单据审核,公司固定资产入帐管理;
6、复核费用报销单据,付款申请单,资金预算,合理安排资金支付;
7、财务文件、会计档案、凭证、报表的维护、保管;
8、工商/税务/银行等的变更、年审,其他财务相关工作处理;
企业内财务工作职责(二)
1、依据企业会计准则及公司会计政策、核算制度对业务进行账务处理;
2、定期检查、记录、整理负责区域成本、费用、收入合同台帐;
3、审核各类报销流程、单据;
4、核对每月银行流水的收支出与账面收支发生明细;
5、定期组织财产及债权、债务的清查工作;
6、协助内、外部部门对接核算相关事项;
7、为经营决策及核算数据需求方提供财务数据支持。
企业内财务工作职责(三)

、规定和办法
、解答与公司的财务会计有关的法规和制度
,开展全面预算管理,严格控制财务收支

,登记会计帐簿,核对公司各项往来账
,在每月报送总经理,并进行必需的财务分析
,账实相符等问题

企业内财务工作职责(四)
1、负责日常费用报销发票审核、账务处理和年度费用预算控制及审核;
2、负责其他应收(付)款、备用金等业务及时催收和清算;
3、编制各类费用统计表及相关费用预算;
4、根据公司经营情况,组织公司成本核算、编制公司财务预算、成本计划、利润计划;
5、完成公司交办的其他事务性工作。
企业内财务工作职责(五)
1、销售信息收集,登记
2、费用信息收集,分类登记
3、应收账款管理,账单核对,安排开票,逾期提醒与管理
4、应付账款管理,账单信息核对、登记,付款安排
5、资金管理,现金流预测与控制
6、财务核算,财务报表制作,纳税申报
7、税务管理,负责做年度税务计划,月度执行控制,对外税务局事务处理
8、预算管理,负责公司年度预算编制,日常执行情况监控
企业内财务工作职责(六)
、链接办公室人员与总部财务,帮助大区人员更好的了解公司的财务政策。
、工商、银行等外部的往来,事务的办理。
,按照相关财务规定和公司财务制度,负责按照公司款项收付手续。
,及随时协助完成大区财务主管安排的日常工作。
企业内财务工作职责(七)
1、负责公司的会计核算工作;
2、负责凭证的录入,每月编制财务报表,经审核后进行各类税费的申报、缴纳工作,核对关联往来报表并进行财务分析;
3、依据费用管理规定,合理控制费用支出;
4、定期组织检查会计政策执行情况,严控操作风险,解决存在问题;
5、协调对外审计,提供所需财会资料。
企业内财务工作职责(八)
1、日常会计事务处理、账务核算、会计凭证整理及归档;
2、固定资产管理、库存盘点;
3、岗位工作轮换,成本核算,预算分析、税务申报等相关会计工作
4、其他部门安排工作
企业内财务工作职责(九)
1、参与框架采购的采购策略制定和招投标过程监督,确保采购过程合规,并推进项目采购目标达成;
2、协同招采制定年度框招计划,并Follow计划落地,支持达成全年采购目标;
3、沉淀采购成本财务分析模型和业务Knowhow,推进持续成本优化。
企业内财务工作职责(十)
参与编制财务审计、内控审计的年度工作计划和实施方案。
财务审计:完成控股及子公司月度、年度财务审计,确保收支真实、合理、合法合规。
内控审计:根据上市公司要求,组织评价企业控制设计和控制运行缺陷,分析缺陷形成原因,提出改进建议。
专项审计:根据需求,有针对性的开展重大经济活动的专项审计工作。
离任审计:对关键重要岗位的离任干部进行离任审计。
协调配合外部监管机构对公司的审计监督检查工作。
跟踪内、外部审计发现问题的整改完成情况,形成闭环管理。为公司的管理提供决策建议。
企业内财务工作职责(十一)
,包括但不限于开销户、变更,以及协助工作中涉及的银行关系维护等;
、资金调拨、理财、外汇等资金业务的操作与执行,确保资金运营的准确性和及时性;
、银行对账单下载保存,并确保数据准确、完整;处理月度结账、对账事宜;
、支付、记账等工作;
、报销系统优化工作;

企业内财务工作职责(十二)
1、公司日常财务核算,审核记账凭证进行会计处理,做到账务真实、内容完整、账务相符,负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。
2、京东、天猫等各合作电商平台核对往来账务。
3、对采购和库存进行监督管控。
4、申报税、退税协调处理工作。
5、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报,编制与申报相关报表附表和附注。
8、统筹公司内部控制工作,提供必要的财务分析,并提出改善意见
9、负责公司货品的盘点和报表分析;
10、完成数据统计分析工作;的编制。
企业内财务工作职责(十三)
1)根据集团预算管理委员会的预算编制精神和要求,以及大区相关要求,与区域经理共同完成年度预算编制及审核;
2)根据预算审定下达数据进行经济指标的量化细分,与区域经理共同将预算考核绩效指标逐层分解,并组织实施,确保责任到位;
3)根据实际经营情况,对区域的预算执行情况进行过程监督与管控,实现动态管理,确保年度考核指标达成;
4)汇总编制区域的滚动预测,确保滚动预测的真实、准确。
企业内财务工作职责(十四)
1、负责审核审计证据、逐项分析、起草审计工作底稿;
2、按照计划,对审计方案内容逐项落实;
3、参加审计结果沟通,形成书面记录;
4、起草审计报告;
5、跟踪整改落实情况及参与后续审计工作。
6、完成上级安排的其他工作。

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  • 时间2022-12-01