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内部控制审计程
内部控制审计程.doc

肄目录蚂前言 3薈1.1 内部审计程序的编制基础 3芅1.2 内部审计程序的内容简介 4蒃1.3 内部审计程序的使用说...

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内部控制审计程
内部控制审计程.doc

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《内部审计》卷1 制度汇编
《内部审计》卷1 制度汇编.pdf

全一卷内部审计卷1 制度汇编全一卷内部审计卷1 制度汇编谢力信永中和上海管理咨询部 2014/3/10 如对本汇编的...

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内部审计-内部控制审计程序
内部审计-内部控制审计程序.docx

内部审计 -内部控制审计程序前言 41.1内部审计程序的编制基础41.2内部审计程序的内容简介61.3内部审计程序的...

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内部审计-内部控制审计程序(DOC 248页)
内部审计-内部控制审计程序(DOC 248页).doc

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内部制审计程序
内部制审计程序.doc

目录前言 3 1.1 内部审计程序的编制基础 3 1.2 内部审计程序的内容简介 4 1.3 内部审计程序的使用说明 5 2 ...

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内部控制审计程序
内部控制审计程序.doc

目 录前言 3内部审计程序的编制基础 3内部审计程序的内容简介 4内部审计程序的使用说明 52 正文 7收入 7业...

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内部控制审计程序(内审)
内部控制审计程序(内审).docx

目录前言 31.1内部审计程序的编制基础 31.2内部审计程序的内容简介 41.3内部审计程序的使用说明 52正文 72....

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内部会计控制制度与内部会计制度讲义
内部会计控制制度与内部会计制度讲义.doc

内部会计控制制度与内部会计制度讲义(doc 228页)————————————————————————————...

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职能管理类制度汇编内部审计管理制度等
职能管理类制度汇编内部审计管理制度等.docx

职能管理类制度汇编:// docin /jcfy81精品资源,欢迎下载!(页眉可删除,文档可编辑)最新海量范文模版:...

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内部控制审计
内部控制审计.ppt

2012年7月天津企业内部控制审计——实务与案例Page ?2主讲人简介李杰管理学博士(金融工程研究方向)?信永中和...

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内部审计与内部控制
内部审计与内部控制.ppt

内部审计与内部审计与内部控制内部控制章章从从大大主要内容?内部审计篇内部审计篇??内部审计内部审计基本理...

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内部审计与内部控制讲义
内部审计与内部控制讲义.pptx

im内部审计篇-内部审计基本理论-内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题-内部审计具体准则讲解-内部审计...

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预算编制与内部审核,制度
预算编制与内部审核,制度.docx

预算编制与内部审核,制度预算编制与内部审核,制度:预算内部管理制度预算部内部工作管理制度预算部是对公司的...

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内部审计与内部控制特训
内部审计与内部控制特训.pptx

im内部审计篇-内部审计基本理论-内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题-内部审计具体准则讲解-内部审计...

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浅谈医院内部会计控制制度审计论文
浅谈医院内部会计控制制度审计论文.doc

毕业论文浅谈医院内部会计控制制度审计毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈...

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浅谈医院内部会计控制制度审计
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--------------------------校验:_____________--------------------------日期:_____________浅谈医院内部...

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内部控制审计
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第五章内部控制审计1开篇案例——我国第一份内部控制审计的否定意见报告2012年3月23日,信永中和会计师事务所...

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10内部控制审计
10内部控制审计.ppt

内部控制专题讨论的问题内部控制的必要性内部控制逐渐成为热门话题内部控制的概念内部控制形成与演进COSO报...

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浅谈医院内部会计控制制度审计
浅谈医院内部会计控制制度审计.doc

浅谈医院内部会计控制制度审计(DOC 144页)———————————————————————————————...

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浅谈医院内部会计控制制度审计
浅谈医院内部会计控制制度审计.doc

1 浅谈医院内部会计控制制度审计内容摘要: 内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息质量,保证资产的安全完...

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浅谈医院内部会计控制制度审计汇编
浅谈医院内部会计控制制度审计汇编.doc

1 浅谈医院内部会计控制制度审计内容摘要: 内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息质量,保证资产的安全完...

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浅谈医院内部会计控制制度审计论文
浅谈医院内部会计控制制度审计论文.doc

内容摘要:内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息质量,保证资产的安全完整,确保有关法律法规的规章制度的...

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内部控制与内部审计培训
内部控制与内部审计培训.ppt

内部控制与内部审计张勇贵州财经大学教授博士硕士生导师计划财务处处长zhangy@mail.gzife.2019/6/141内部控...

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内部控制审计
内部控制审计.ppt

尊敬的各位领导各位同仁上午好!11/14/20171张继德企业内部控制培训资料企业内部控制审计指引11/14/20172张继...

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高校内部审计制度建设
高校内部审计制度建设.ppt

高校内部控制:实务与案例李善民精心整理专业资料,请放心下载思考人怎样才能健康长寿?健康的饮食适度的运动良...

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高校内部审计制度建设
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高校内部控制:实务与案例李善民思考人怎样才能健康长寿?健康的饮食适度的运动良好的生活习惯……….行政事...

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内部控制审计{PPT}
内部控制审计{PPT}.ppt

2012年7月北京国家会计学院企业内部控制审计 ——基于审计师与管理层交流的视角主讲人简介李杰管理学博士(...

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内部控制审计
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2012 年7月北京国家会计学院企业内部控制审计——基于审计师与管理层交流的视角 Page ?2 主讲人简介李杰管...

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内部控制审计
内部控制审计.ppt

2012年7月北京国家会计学院企业内部控制审计 ——基于审计师与管理层交流的视角主讲人简介李杰管理学博士(...

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内部控制审计
内部控制审计.ppt

2012年7月北京国家会计学院企业内部控制审计 ——基于审计师与管理层交流的视角较季州函犊寿逾雁犁除衷吭凭...

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内部控制审计
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内部控制审计
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内部控制与内部审计(1)
内部控制与内部审计(1).pdf

内部控制与内部审计姜虹博士、教授审计处处长1阿喀琉斯之踵? 阿喀琉斯是古希腊神话中一位颇有独立意识的...

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内部审计制度汇编
内部审计制度汇编.doc

内部审计制度汇编内部审计制度提纲一、内部审计制度概述二、审计目标三、审计范围四、内部审计权限五、内部...

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2021年内部控制制度审计实施细则
2021年内部控制制度审计实施细则.doc

2021年内部控制制度审计实施细则撰写人:___________日 期:___________2021年内部控制制度审计实施细则第...

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某车轮集团公司财务内部控制管理制度及内部审计制度
某车轮集团公司财务内部控制管理制度及内部审计制度.docx

厦门XX车轮集团股份有限公司财务内部控制管理制度及内部审计制度1目录第一章资金管理制度....................

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某车轮集团公司财务内部控制管理制度及内部审计制度
某车轮集团公司财务内部控制管理制度及内部审计制度.docx

厦门XX车轮集团股份冇限公司财务内部控制管理制度及内部审计制度1廿录第一章资金管理制度 1第一节总则 1第二...

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内部审计学之内部控制审计概述(PPT 86页)
内部审计学之内部控制审计概述(PPT 86页).ppt

内部审计学之内部控制审计概述(PPT 86页)主要内容第1节.内部控制概述第2节.内部控制审计的内容第3节.内部控...

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内部控制与内部审计培训
内部控制与内部审计培训.pptx

内部控制与内部审计张 勇贵州财经大学教授 博士 硕士生导师计划财务处 处长zhangy@mail.gzife.edu.cn2/21/2...

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内部审计审计过程了解和评价内部控制
内部审计审计过程了解和评价内部控制.ppt

内部审计审计过程了解和评价内部控制第九章 目录1、内部控制的意义和类型2、内部控制的评价框架3、财务报表...

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内部控制与内部审计培训
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11/2/201611/2/2016内部控制与内部审计内部控制与内部审计11内部控制与内部审计张勇贵州财经大学教授博士硕...

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内部控制与内部审计201207.ppt
内部控制与内部审计201207.ppt.ppt

12/23/2016 12/23/2016 内部控制与内部审计内部控制与内部审计 1 1内部控制与内部审计张勇贵州财经大学教授...

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内部控制与内部审计培训.
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2/14/2017 2/14/2017 内部控制与内部审计内部控制与内部审计 1 1内部控制与内部审计张勇贵州财经大学教授博...

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内部控制与内部审计培训
内部控制与内部审计培训.ppt

内部控制与内部审计张勇贵州财经大学教授博士硕士生导师计划财务处处长zhangy@mail.gzife.11/22/20171内部控...

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内部控制与内部审计培训
内部控制与内部审计培训.ppt

内部控制与内部审计张勇贵州财经大学教授博士硕士生导师计划财务处处长zhangy@mail.gzife.折缴肋犊账奶椅富...

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内部控制与内部审计培训
内部控制与内部审计培训.ppt

内部控制与内部审计张勇贵州财经大学教授博士硕士生导师计划财务处处长zhangy@mail.gzife.11/10/20181内部控...

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内部控制与内部审计培训
内部控制与内部审计培训.ppt

内部控制与内部审计张勇贵州财经大学教授博士硕士生导师计划财务处处长zhangy@mail.gzife.Date1内部控制与内...

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内部审计学之内部控制审计概述专业版
内部审计学之内部控制审计概述专业版.ppt

第四章内部控制审计主要内容第1节.内部控制概述第2节.内部控制审计的内容第3节.内部控制审计程序与方法第4节...

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内部控制与内部审计培训
内部控制与内部审计培训.ppt

内部控制与内部审计张勇贵州财经大学教授博士硕士生导师计划财务处处长zhangy@mail.gzife.内部控制概念的演...

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内部控制与内部审计
内部控制与内部审计.pdf

内部控制与内部审计张勇贵州财经大学教授 博士 硕士生导师计划财务处 处长zhangy@mail.gzife.edu.cn...

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内部控制与内部审计培训
内部控制与内部审计培训.ppt

内部控制与内部审计培训内容框架内部控制概念的演变12内部控制的最新动态3内部审计定位与功能4内部审计发展...

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采购部内部管理控制制度审计报告
采购部内部管理控制制度审计报告.docx

采购部内部管理控制制度审计报告采购审计工作方案被审计部门名称:采购部 审计方式:审阅、全方位审计、抽查...

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(新)内部控制制度及评审
(新)内部控制制度及评审.ppt

第七章 内部控制系统及其评审第1节内部控制系统 第2节内部控制的描述 第3节内部控制的评审1、不相容职务2、...

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(新)内部控制制度及评审
(新)内部控制制度及评审.ppt

第七章 内部控制系统及其评审第1节内部控制系统 第2节内部控制的描述 第3节内部控制的评审1、不相容职务2、...

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内部会计控制制度及评审
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20112011年度黑龙江省年度黑龙江省科技富民强县专项行动计划科技富民强县专项行动计划培训会议培训会议黑龙...

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内部控制制度审计办法
内部控制制度审计办法.doc

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。第 1 页 共 71 页内部控制制度审计办法

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房地产公司内部审计工作制度
房地产公司内部审计工作制度.doc

(更多精彩内容,请登陆房地产会计网 c 中国地产会计第一人气门户 有您的加入更精彩!)某房地产公司内部审...

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2-2.了解被审计单位内部控制 单位内部控制制度审计
2-2.了解被审计单位内部控制 单位内部控制制度审计.doc

2-2.了解被审计单位内部控制单位内部控制制度审计二、了解被审计单位内部控制[注:表明内部控制存在重大缺陷...

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某房产公司内部审计工作制度
某房产公司内部审计工作制度.doc

某房地产公司部审计工作制度离任审计与经理离、接任工作交接管理办法第一条 为规集团各公司总经理(负责...

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《内部控制》十内部控制审计ppt课件
《内部控制》十内部控制审计ppt课件.ppt

任务二内部控制审计 1、计划审计工作2、实施审计工作 3、评价控制缺陷4、完成审计工作5、出具审计报告引例企...

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某重点企业的内部审计制度
某重点企业的内部审计制度.doc

内部审计管理规定编制口期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人2002中华...

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内部控制与内部审计
内部控制与内部审计.docx

Revised by Petrel at 2021内部控制与内部审计测验名称: exercise测验说明:1、 单选题现代意义上的内部控...

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制度变迁、内部控制审计费用与审计质量
制度变迁、内部控制审计费用与审计质量.pdf

a i ta l U n i ve r s i t of Ec on o i cs a nd B u...

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采购部内部管理控制制度审计报告
采购部内部管理控制制度审计报告.docx

采购部内部管理控制制度审计报告采购审计工作方案审计方式:审阅、全方位审计、抽查计划工作时间:被审计部门...

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采购部内部管理控制制度审计报告
采购部内部管理控制制度审计报告.doc

采购部内部管理控制制度审计报告精品文档--------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载...

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审计内部控制及其评审
审计内部控制及其评审.ppt

第九章第九章内部控制及其评审内部控制及其评审2016-11-182【【学习要点及目标学习要点及目标】】通过本章的...

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内部控制审计、内部控制重大缺陷及审计费用 (1)
内部控制审计、内部控制重大缺陷及审计费用 (1).pdf

独创性(或创新性)声明本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特...

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某重点企业的内部审计制度
某重点企业的内部审计制度.doc

内部审计管理规定编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人2002中华...

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内部控制审计研究
内部控制审计研究.pdf

哪汤京大考研 究 生 毕 业 论 文申请硕士学位论 文 题 目 内部控...

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年度内部审计计划
年度内部审计计划.doc

年度内部审计计划

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内部控制与制度导向审计流程
内部控制与制度导向审计流程.pptx

2021/2/21 星期日《审计》1第六章 制度导向审计技术2021/2/21 星期日《审计》2通过本章的学习,使同学们...

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内部控制与制度导向审计流程
内部控制与制度导向审计流程.ppt

*《审计》*第六章制度导向审计技术*《审计》*通过本章的学习,使同学们掌握内部控制理念、制度导向审计流程、...

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2-2.了解被审计单位内部控制 单位内部控制制度审计
2-2.了解被审计单位内部控制 单位内部控制制度审计.doc

2-2.了解被审计单位内部控制单位内部控制制度审计二、了解被审计单位内部控制[注:表明内部控制存在重大缺陷...

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内部控制制度汇编审批稿
内部控制制度汇编审批稿.docx

YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】内部控制制度汇编【最新资料,WORD文档,可编...

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内部控制审计审计方案
内部控制审计审计方案.docx

内 部控制 审计审计方案资本性支出业务流程审计方案单位名称 中国网络通信集团公司 审计覆 工作底、上廿「1...

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高等学校内部审计制度研析
高等学校内部审计制度研析.pdf

。摘要本文从高校规模扩大带来学校资金流量急剧增大,多渠道、多元化资金来源带来的资金风险加大,我国审计法...

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【7A版】工程公司内部审计理制度
【7A版】工程公司内部审计理制度.doc

工程公司内部审计制度目录第一章总则 2第一条释义 2第二条目的 2第三条范围 2第二章内部审计机构 3第四条执...

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采购部内部管理控制制度审计报告
采购部内部管理控制制度审计报告.docx

采购部内部管理控制制度审计报告企业审计2009-06-0718:41:53阅读579评论0字号:大中小采购审计工作方案审计方...

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2-2.了解被审计单位内部控制 单位内部控制制度审计
2-2.了解被审计单位内部控制 单位内部控制制度审计.doc

2-2.了解被审计单位内部控制单位内部控制制度审计二、了解被审计单位内部控制[注:表明内部控制存在重大缺陷...

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高等学校内部审计制度探究
高等学校内部审计制度探究.pdf

AbstractThisarticlesetsoutfromseveralmaininfluencingfactorstouniversityinneraudit,suchasthescaleenla...

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内部审计工作管理制度
内部审计工作管理制度.doc

薂荿莅天马行空官方博客:http://t./tmxk_docin;QQ:1318241189;QQ群:175569632肇羄袄袄蝿节内部审计工作管理...

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财务篇_内部审计制度
财务篇_内部审计制度.doc

财务篇_内部审计制度虚假财务报告的特点、案例分析及审计对策主要内容一、引言二、虚假财务报告的概念三、对...

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上市公司内 部控制审计制度研究
上市公司内 部控制审计制度研究.pdf

⑧东牡??枋⒋竽?硕士学位论文上市公司内部控制审计制度研究分类号:£逊东北师范大学学位评定委员会???????月...

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采购部内部管理控制制度审计报告
采购部内部管理控制制度审计报告.doc

葿蒆虿Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse薃蒄袃羇蒈Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;...

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内部审计制度汇编
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内部审计制度提纲一、 内部审计制度概述二、 审计目标三、 审计范围四、 内部审计权限五、 内部控制制度1、...

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内部审计体系建设 内部审计管理制度
内部审计体系建设 内部审计管理制度.doc

内部审计体系建设内部审计管理制度

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内部审计与内部控制
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华宝国际控股公司后备人才培训内部审计与内部控制引言审计风暴:用于形容审计署大量曝光各部委预算执行审计情...

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内部审计规章制度 医院内部审计规章制度
内部审计规章制度 医院内部审计规章制度.doc

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内部审计与内部控制
内部审计与内部控制.ppt

华宝国际控股公司后备人才培训内部审计与内部控制湃词奢彦溺栗碧巩垛削食召章吴婚快锰励掖龋膳瑰生瓷罐著吐...

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内部审计与内部控制
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内部审计与内部控制引言审计风暴:用于形容审计署大量曝光各部委预算执行审计情况中所存在问题。李金华因审计...

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企业内部控制——内部控制审计
企业内部控制——内部控制审计.ppt

1、进行内部控制审计的动因?两权分离之后果:内部控制报告之不确定性,解决的最有效的手段:请人进行审计,因为...

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