核销流程
填写支出单;分品项列出数量及金额
交盖;将盒盖交与汪师傅核对,汪师傅签字
复核;将支出单交与罗会计核对、签字
兑付;将支出单交由黄会计按支出单金额支付现金
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填写借支单;需附进场报告交与黄会计
财务审核;余会计审核费用金额签字
部门经理或市场部协同;由市场部人员或部门经理签字并一同交钱、签字
罗会计审核、签字
对方收款;开具发票,附带营业证复印件及法人身份证复印件,签订合同
将营业证复印件、法人身份证复印件及合同交与人事部小鲁,由小鲁签字确认收取的证件及合同(在发票背面)
将发票交与汪总签字
将发票交与黄会计消帐
进店流程
填写进场报告
报部门主管审批
报市场部审批
报业务部审批
报汪总审批
财务支款
与市场部或部门主管一同付款签合同
凭收据回公司核销
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